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我們銷售方第一聯(lián)增值稅專用發(fā)票丟失怎么處理?
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2019-04-26
對方給我們開的增值稅專用發(fā)票丟失了怎么辦
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2019-12-03
開具增值稅專用發(fā)票9%的建筑服務(wù)發(fā)票 備注區(qū)必須要填寫相關(guān)內(nèi)容嗎
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2020-02-08
當(dāng)期開具專用發(fā)票金額合計(jì)數(shù)是3125635.11+0.00+0.00元,《附列資料一》中“開具增值稅專用發(fā)票銷售額”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合計(jì)數(shù)是919945.530000元。相差金額2205689.580000元
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2019-11-11
開具增值稅專用發(fā)票稅點(diǎn)是哪方承擔(dān)呢?
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2018-11-08
增值稅專用發(fā)票丟失了可以不管它嗎? 金額不是很大
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2019-07-19
銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票并取得運(yùn)輸收入開具普通發(fā)票,運(yùn)輸費(fèi)如何處理
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2015-12-11
增值稅專用發(fā)票丟失,如何入賬
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2019-08-07
銷售方開具增值稅專用發(fā)票,購買方未抵扣,現(xiàn)在發(fā)票錯(cuò)誤需要寄回,購買方應(yīng)該如何操作?
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2022-11-21
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,主要生產(chǎn)和銷售A、B、C產(chǎn)品,銷售價(jià)不含增值稅,銷售的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)1日向乙企業(yè)銷售A產(chǎn)品售價(jià)100元,成本60萬元,貨已發(fā)出,已開出增值稅專用發(fā)票,貨款尚未收到,合同注明現(xiàn)金折扣條件:2/20、1/20、N/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅,8日,乙企業(yè)付清貨款,款項(xiàng)已收存銀行。(2)6日,用銀行存款支付管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.3萬元,銀行承兌手續(xù)費(fèi)2.12萬元,其中增值稅0.12萬元。(3)15日,向丙企業(yè)銷售,B產(chǎn)品標(biāo)價(jià)350萬元,由于成批銷售給予4%商業(yè)折扣,并開出增值稅專用發(fā)票。貨款尚未收到,該批產(chǎn)品成本240元。(4)20日,由于發(fā)貨錯(cuò)誤,鼎公司要求退回上月25日銷售的20件C產(chǎn)品。銷售單價(jià)2萬元,單位成本1萬元,銷售收入40萬元已確認(rèn)入賬,成本上月已結(jié)轉(zhuǎn),該企業(yè)同意退貨,開具紅字發(fā)票。退回,產(chǎn)品已入庫,且手續(xù)已辦清。(5)30日,銷售材料,價(jià)款160萬元,款項(xiàng)已收存銀行該材料成本145萬元,已計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備2萬元。(6)30日,實(shí)際受到經(jīng)營租出生產(chǎn)設(shè)
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2020-07-03
有一張票我們六月份就已經(jīng)認(rèn)證了,可是七月地發(fā)現(xiàn)型號有錯(cuò)退不了稅就叫對方重開紅字票后開藍(lán)字票,那現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填啊?
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2018-08-13
新版的增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺,當(dāng)月無法確認(rèn)簽字,那么這個(gè)時(shí)候我把這些進(jìn)項(xiàng)稅都開發(fā)票開出去,下個(gè)月再簽字確認(rèn)抵扣可以嗎?
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2019-11-22
去年收到一張失控發(fā)票,已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在銷售方說要開具紅字發(fā)票信息表,把增值稅發(fā)票補(bǔ)給公司,可以這么操作嗎?
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2018-07-19
增值稅普通發(fā)票開錯(cuò),為什么有的可以直接作廢,有的需要開具紅字發(fā)票作廢?求老師們解答一下!!!
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2016-09-22
小規(guī)模納稅人(銷售白酒)已在稅務(wù)局領(lǐng)出增值稅專用發(fā)票,客戶要求開增值稅專用發(fā)票,我這樣可以開具銷售白酒的增值稅專用發(fā)票嗎,當(dāng)時(shí)是因?yàn)闋I業(yè)執(zhí)照上有咨詢類業(yè)務(wù),能申領(lǐng)專用發(fā)票,那我所有的業(yè)務(wù)都能開增值稅專用發(fā)票,還是只有咨詢類業(yè)務(wù)能開具增值稅專用發(fā)票呢
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2018-11-06
你好,我6.6號開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票(出口的) 現(xiàn)在需要作廢 直接在本月開紅字發(fā)票嗎
1/372
2018-11-24
你好,我是小規(guī)模,稅務(wù)局代開專票,開了一張紅字發(fā)票,季報(bào)時(shí)如何申報(bào)增值稅申報(bào)表呢?
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2022-01-10
增值稅申報(bào)表第9項(xiàng)免稅銷售額系統(tǒng)不能填負(fù)數(shù),現(xiàn)更改為0.當(dāng)月的業(yè)務(wù)是發(fā)生一筆銷售退回紅字發(fā)票,所以收入為負(fù)數(shù)。那現(xiàn)改為0,賬務(wù)如何處理啊。
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2017-04-26
購入機(jī)器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票列示,價(jià)款500000元,增值稅65000;貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票列示,運(yùn)費(fèi)20000元,增值稅1800元;上述價(jià)款均尚未支付。做會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-03
向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票。
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2023-10-23
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