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增值稅條例實施細則第二十一條條例第十條第(一)項所稱購進貨物,不包括既用于增值稅應稅項目(不含免征增值稅項目)也用于非增值稅應稅項目、免征增值稅(以下簡稱免稅)項目、集體福利或者個人消費的固定資產。根據以上規定,購進的固定資產用于應稅項目同時也用于免稅項目,其進項稅額可以全額抵扣。 這里的固定資產可以是車、打印機非建筑物的固定資產么
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2022-08-12
進項構成比例圖片中的同期全部己抵扣的進項稅額,請問同期指的是什么時期?
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2019-12-16
租房經營酒店,前期裝修費用怎么入賬?后期可以抵扣進項稅嗎
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2020-05-27
提交申報顯示《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”是負數
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2022-04-12
4月份認證的前期的進項票(開票日期是201811――201903),可以加計抵扣嗎?
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2019-04-03
購進來的大豆發票認證了但是本期不抵扣,可以入待抵扣進項稅嗎?
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2019-03-01
取得增值稅專用發票半年多沒有認證抵扣,后期還可以認證抵扣嗎
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2020-10-10
請問這次疫情期間社保費減免部分怎么做賬?減免部分是不是屬于政府補助,要不要計入營業外收入?
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2020-04-06
新冠疫情期間小規模減免房產稅和土地使用稅在電子稅務局哪個模塊申請呢?最多減免三個月的是嗎?
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2020-04-14
申報時效驗問題顯示第12欄其他免稅銷售額本期數之和應等于免征增值稅項目銷售額,怎么修改呢
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老師:想請教一下2022新政策下的留抵退稅的計算。2019年3月31留抵100萬,2022年3月31日期末留抵500萬,期間從未辦過退稅。非制造業。專票全部是屬于取得專票抵扣(沒有計算抵扣的)。按現型政策,我公司可留抵退稅多少金額?
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2022-04-01
老師,這個分錄出口轉內銷又怎么理解 借:應交稅金-應交增值稅-出口抵減內銷應納稅額(免抵額) 100 貸:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額) 100 這100應該是拿來抵銷項稅的,期末結轉的時候 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——未交增值稅 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——出口抵減應納稅額 這樣算出來未交增值稅剛好是一個要交的稅,可是如果這個應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額) 要怎么處理呢,因為我一直理解就是借貸平衡,像第3個分錄它這個科目出現在貸方了,還需要一個什么分錄會讓它出現在借方呢?
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2020-03-20
老師,所得稅匯算清繳,涉及多項免稅收入(牲畜、家禽飼養減免,農作物新品種選育)如何合理分配期間費用?
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2019-04-26
請問老師,疫情期間房東給予了2月份的免租,應付3個月房租,實際付2個月,1個月免租該怎樣做賬呢?
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2020-03-16
老師,疫情期間免征增值稅的項目,結轉收入的時候是貸 應交增值稅-銷項稅還是應交增值稅-減免稅款呢?
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2020-04-13
我們公司12月收到了因疫情時期生活服務行業減免而減免的增值稅及附加稅,這個應該怎么入賬呢
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2020-12-28
【2.1】2018年1月1日,甲公司購入B公司發行的公司債券,支付價 款26000000J其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息500000 元),另支付交易費用300000元,取得的增值稅專用發票上注明的增 值稅稅額為18000元。
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2019-09-15
申報表里有期初未交稅額為負數,怎么填寫報表抵扣這期的稅
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2019-08-09
老師,關于飛機票抵扣是以行程單填開日期還是行程日期為準
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2019-05-08
出口免稅,是不是所有的進項包括買的固定資產的進項,辦公用的進項等都要轉入成本。還有,16年12月份,17年1月,2月,在增值稅申報表里面申報了免抵退銷售額,但是免抵退系統里面什么都沒做過,現在想把它改免稅,怎么處理?尤其是16年12月份的在增值稅申報表中怎么辦,跨年了
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2017-03-23
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