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從基本賬戶上走30萬,怎么做賬,要不要交增值稅,如果要交怎么避免交增值稅
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2017-10-10
請問月末沒有其他增值稅,只有一個稅控盤的抵扣稅款。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款?
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2019-06-06
季度如果免增值稅的話,是到季末把增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?把季度減免的稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入-稅金減免,對嗎?
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2018-08-20
餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-19
非營利組織融資服務(wù)收入為免增值稅部分,賬務(wù)處理; 借;銀行存款 貸;提供服務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ,賬務(wù)這樣處理對嗎
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2016-06-26
轉(zhuǎn)出未交增值稅和減免稅款這里顯示負(fù)數(shù)的?
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2018-07-11
老師好,請問上個月續(xù)費(fèi)的金稅盤,當(dāng)月沒有收入沒有抵減增值稅,只做的 管理費(fèi)用:680 貸:現(xiàn)金 680,月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用,680元。這個月有收入,抵減增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 280 借:管理費(fèi)用 -280 這個月也要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用吧,借:本年利潤 -280 貸:管理費(fèi)用 -280,這樣對嗎?
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2019-10-17
若水老師好,兩個圖是一張憑證,我省去了轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,我這樣分錄做的對嗎?涉及到減免稅額的還是不清楚怎么做。
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2021-01-02
年末是不是要把進(jìn)項 銷項 減免稅額 還有轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)平? 憑證是不是這樣? 這個摘要怎么寫?
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2020-01-10
小規(guī)模不超30萬的,免交增值稅附加稅,將免征的部分應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,當(dāng)月轉(zhuǎn)還是次月做
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2019-07-12
已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出多交增值稅,減免稅款是記應(yīng)交稅費(fèi)的借方還是貸方
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2019-03-17
老師,小規(guī)模免增值稅,但是交不交附加稅呢
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2016-06-30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 1050 一直存在借方余額什么時間消掉?借:管理費(fèi)用1050貸:銀行存款 1050借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 1050貸:管理費(fèi)用 1050金稅盤和服務(wù)費(fèi)的分錄到抵稅的時候怎么做?
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2017-03-18
我公司是小規(guī)模的,每個月開票都不超過3萬,可以免交增值稅,去年一直都把這筆免交的數(shù)掛在應(yīng)交稅金-政策補(bǔ)貼的科目下,現(xiàn)在才知道應(yīng)該掛在營業(yè)外收入-免征增值稅科目,請問應(yīng)該怎么處理、
1/635
2018-06-21
居民供熱免稅收取的滯納金交不交增值稅
1/1320
2019-05-05
公司未收到虛開增值稅普票發(fā)票如何向稅局寫情況說明
1/1343
2022-12-24
老師,您好,我想問下,就是我在4月減免稅款有280元發(fā)生,但是月末的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn),報稅時候已經(jīng)報了,5月調(diào)整的話,將減免稅款轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)入增值稅,那月末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊?
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2020-06-01
未交增值稅的金額從哪來,不是銷項和進(jìn)項的差額嗎?如果不用做銷項和進(jìn)項的差額轉(zhuǎn)到(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目里這步,那你剛才做的那筆,轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目借方余額就是表示多交了啊,親,我問的問題不應(yīng)該是把減免稅款轉(zhuǎn)到未交增值稅里,這樣處理嗎?
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2018-04-03
減免稅款金額應(yīng)該在借方才對呀!轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對吧
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2019-08-10
木木老師:減免稅款金額在借方才對呀!轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對吧
1/725
2019-08-10
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