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心愿
于2020-06-01 14:15 發布 ??817次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2020-06-01 14:16
您好,您已經將減免稅款轉入轉出未交增值稅,再轉入增值稅--這已經做結轉了,月末不需要再做結轉了。
心愿 追問
2020-06-01 14:24
那5月結轉增值稅的時候還需要做這筆嗎?
2020-06-01 14:25
2020-06-01 14:26
老師 不好意思 手機系統延遲 發了這么多條
張艷老師 解答
2020-06-01 14:27
不需要做了,因為您已經做了結轉這筆增值稅的分錄了嘛。
2020-06-01 15:33
是這樣嗎借:應交稅費-轉出未交增值稅280貸:應交稅費-減免稅款280借:應交稅費-未交增值稅280貸:應交稅費-轉出未交增值稅280,如果是這樣的話,未交增值稅的280月末也不需要再結轉了嗎?
2020-06-01 15:34
1、是這樣做分錄2、不再結轉了。
2020-06-01 15:36
好的 謝謝 我再捋捋
2020-06-01 15:38
不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!
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結轉增值稅時,若有增值稅減免,是不是應交增值稅-未交增值稅=轉出未交增值稅-減免增值稅
答: 您應該是小規模納稅人吧?
轉出未交增值稅=銷項-進項-減免=未交增值稅
答: 您好!是的。就是這樣的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
就上面您這個答案,月底時,減免稅款科目要抵減未交增值稅嗎?借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)這樣對嗎?
答: 對的
老師,請問那個減免稅款一條龍下來的分錄具體是怎樣的呢?借:管理費用貸:現金借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款貸:管理費用請問那個減免稅款的借方余額如何結轉了?月末是要把減免稅額結轉到未交增值稅抵扣銷項稅嗎??借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅金-應交增值稅-減免稅款借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅??
討論
稅控盤的280元年費減免的時候是計入減免稅款,請問結轉增值稅時是借轉出未交增值稅貸未交增值稅嗎?
老師,您好,我想問下,就是我在4月減免稅款有280元發生,但是月末的時候沒有結轉,報稅時候已經報了,5月調整的話,將減免稅款轉入轉出未交增值稅,再轉入增值稅,那月末要怎么結轉啊?
木木老師:減免稅款金額在借方才對呀!轉出未交增值稅金額不對吧
減免稅款金額應該在借方才對呀!轉出未交增值稅金額不對吧
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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