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應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)內(nèi)部控制制度的主要內(nèi)容包括哪些
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2023-03-08
老師,關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制措施和行政單位內(nèi)部控制方法的區(qū)別,如果問屬于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的有,1不相容職務(wù)分離控制2授權(quán)審批控制,這兩個可以選嗎,感覺意思差不多,就是幾個字的區(qū)別
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2020-04-10
下列各項(xiàng)中,有關(guān)內(nèi)部控制審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)對比的說法中,正確的是(  )。 A.內(nèi)部控制審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì),測試內(nèi)部控制運(yùn)行有效性的前提均是預(yù)期控制運(yùn)行有效 B.財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)需要獲取內(nèi)部控制在整個擬信賴期間運(yùn)行有效的審計(jì)證據(jù),內(nèi)部控制審計(jì)需要獲取內(nèi)部控制在基準(zhǔn)日前足夠長的時間內(nèi)運(yùn)行有效性的審計(jì)證據(jù) C.財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)在滿足條件的情況下均可以采用“每三年至少對控制測試一次”的方法 D.財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)需要評價控制缺陷是否構(gòu)成值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷,而內(nèi)部控制審計(jì)需要評價識別出的內(nèi)部控制缺陷是否構(gòu)成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
預(yù)算控制屬于控制方法,為什么答案是控制措施?
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2019-04-25
內(nèi)控制度包喊哪些制度
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2022-07-08
您好,從財(cái)務(wù)角度,對工程成本控制、質(zhì)量控制、進(jìn)度控制的措施有哪些?
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2019-06-06
在執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)時,下列有關(guān)內(nèi)部控制存在重大缺陷時的處理的說法中,錯誤的是(  )
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2024-02-08
在執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)時,下列有關(guān)內(nèi)部控制存在重大缺陷時的處理的說法中,錯誤的是(  )。
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2024-02-22
對于控制測試。首先是要先了解內(nèi)部控制。其次,如果擬信耐內(nèi)部控制,則測試內(nèi)部控制的有效性,如果不信耐內(nèi)部控制,則不管是針對重大錯報(bào)風(fēng)險,還是特別風(fēng)險的內(nèi)部控制,都可以不測試,對吧?
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2021-08-06
新成立的公司要每個部門都制定一個財(cái)務(wù)制度嗎?
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2020-04-17
下列有關(guān)對企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的說法中,錯誤的是(  )。 A.企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)是注冊會計(jì)師針對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行的審計(jì) B.企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)嚴(yán)格限定在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì) C.企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)中無需關(guān)注非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制 D.注冊會計(jì)師對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,并不意味著注冊會計(jì)師只測試基
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2024-06-17
你好,部門經(jīng)理報(bào)制度是什么樣的
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2022-02-16
國有企業(yè),房地產(chǎn)開發(fā)公司被上級要求出具內(nèi)部控制制度,請問有現(xiàn)成的相關(guān)制度嗎
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2022-04-02
對廠部的定額管理費(fèi)用進(jìn)行控制,什么方法控制,超支的定額費(fèi)用如何得知?
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2015-04-14
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第5號——企業(yè)文化》,下列屬于企業(yè)文化建設(shè)需要關(guān)注的主要風(fēng)險的有( )。 A、公司缺乏積極向上的企業(yè)文化 B、并購過程中忽視企業(yè)間的文化差異和理念沖突 C、缺乏開拓創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和風(fēng)險意識 D、缺乏誠實(shí)守信的經(jīng)營理念
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2014-09-14
、下列關(guān)于內(nèi)部控制的說法中,不正確的是( )。 A、一般情況下,注冊會計(jì)師對內(nèi)部控制的了解不能代替其對內(nèi)部控制運(yùn)行有效性的測試程序 B、一般情況下,注冊會計(jì)師對內(nèi)部控制的了解,主要是評價內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和確定內(nèi)部控制是否得到執(zhí)行 C、內(nèi)部控制的自動化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項(xiàng)時可能比人工控制更為適當(dāng) D、與審計(jì)相關(guān)的控制,包括被審計(jì)單位為實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性目標(biāo)設(shè)計(jì)和實(shí)施的控制
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2020-03-02
57. 下列各項(xiàng)中,企業(yè)的內(nèi)部控制措施包括( )。 A.預(yù)算控制 B.會計(jì)系統(tǒng)控制 C.運(yùn)營分析控制 D.信息內(nèi)部公開 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:ABC 我的答案:ABC 參考解析: 選項(xiàng)ABC,均屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施; 選項(xiàng)D,屬于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的方法,不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施。 故選ABC。 行政單位內(nèi)部信息需要公開嗎?
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2020-03-11
老師 這部分講的 公允價值計(jì)量轉(zhuǎn)權(quán)益法 是同一控制下還是非同一控制下的
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2019-05-26
有關(guān)事業(yè)單位的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度主要有哪些方面呀?
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2019-03-18
你看看word的成本法的描述跟百度百科的描述,怎么會相矛盾啊,word說成本法是無控制的是成本法,百度百科說控制的是成本法?
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2017-11-06
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