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企業(yè)從甲公司購(gòu)入a材料100g每千克500元貨款,公積5萬(wàn)元,所以銅像館一定支付的增值稅為6500元,預(yù)備人1635元,其中增值稅135頁(yè)??铐?xiàng)共計(jì)58135元,企業(yè)開出為期六個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運(yùn)輸途中。
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2021-12-02
老師 ,跨區(qū)域涉稅預(yù)繳稅,是不是要走公戶了 私戶行不
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2023-01-14
你好,老師,我想咨詢一下,我初級(jí)的時(shí)候?qū)W的,應(yīng)納稅所得額×25%―[(遞延所得稅負(fù)債期末-期初)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末-期初)]是應(yīng)納稅額,所以這個(gè)對(duì)不對(duì)?還是我記錯(cuò)了
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2019-06-30
當(dāng)期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,出口無(wú)法退稅,都變成了免抵稅額,除了增值稅需要申報(bào)意外,出口退稅的免抵退明細(xì)表,免抵退匯總表還需要申報(bào)嗎?
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2022-05-23
上期的免抵稅額對(duì)增值稅沒(méi)有影響嗎?如果應(yīng)交的增值稅是11154 而免抵稅額是1600 這兩個(gè)數(shù)互相沒(méi)有影響嗎?這個(gè)免抵稅不能沖減增值稅對(duì)嗎?
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2017-08-07
求各月的應(yīng)納增值稅額、應(yīng)退增值稅額、免抵稅額、期末留抵稅額
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2022-04-12
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,每個(gè)月申請(qǐng)生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退審批通知書,上面有本期申報(bào)出口貨物免抵退貨(),其中應(yīng)免抵稅額()元,退稅額()元,怎么填呢
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2016-11-08
老師,您好!我們是酒店行業(yè),在疫情期間免稅,同時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅未勾選抵扣,現(xiàn)在過(guò)了免稅期,原有的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票能勾選抵扣了嗎?
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2021-12-02
請(qǐng)問(wèn)老師 , 經(jīng)由招拍掛購(gòu)買土地費(fèi)用和公司之後的建廠費(fèi)用,能否抵稅
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2019-09-12
老師,我公司上期留底稅額619241.07,本期銷項(xiàng)稅額29533.27.本期進(jìn)項(xiàng)稅額660894.32,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為111797.01,當(dāng)期免抵退稅額為380322.41。則這個(gè)月的期末留底稅額為多少?當(dāng)期應(yīng)退稅稅額為多少?當(dāng)期免抵稅額為多少?請(qǐng)老師仔細(xì)解答下
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2019-08-14
老師,他進(jìn)了200的貨,內(nèi)銷100,只剩了100,咋出口了200。這個(gè)題免抵稅額為10,假如出口貨物免抵退稅額是8,那留抵稅額是4。免抵稅額和留抵稅額有啥區(qū)別,我覺(jué)得都是抵下期進(jìn)項(xiàng)啊
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2019-12-30
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒(méi)有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤(rùn)總額-241807,二月份利潤(rùn)總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡(jiǎn)家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅
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2017-03-13
老師,請(qǐng)教一下:本月期末增值稅留抵300,當(dāng)期免抵退應(yīng)退稅額200,如何做會(huì)計(jì)分錄?謝謝
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2018-10-19
上一年度多交了增值稅,所以金稅盤全額抵扣的分錄本年度要沖回,上一年度金稅盤全額抵扣的憑證分錄是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)老師本年度我應(yīng)該怎么做分錄
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2019-07-02
老師,免抵退稅年月填的是申報(bào)所屬期還是報(bào)關(guān)單出口日期。
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2021-09-03
附表四和減免稅申報(bào)明細(xì)表, 本期抵減金額為什么附表四本期實(shí)際抵減稅額沒(méi)有填480元,而減免稅申報(bào)表本期實(shí)際抵減稅額有填480元,都是實(shí)際抵減一個(gè)有填,一 個(gè)沒(méi)有填是為什么呢?
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2018-08-21
若期末留抵很多稅控維護(hù)費(fèi)附表四跟減免表本期實(shí)際抵減可以不填嗎,可以多少什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候抵減嗎?
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2020-01-12
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
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2023-03-20
免稅期間不能來(lái)上課專票,但已經(jīng)開了的怎么申報(bào)
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2020-10-21
1、老師好,紅沖之前的業(yè)務(wù),是按照原業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的稅率還是當(dāng)前重開時(shí)的稅率開藍(lán)票?。?2、生活服務(wù)業(yè),紅沖了一筆免稅期間的業(yè)務(wù),現(xiàn)在開票,還能開出免稅的發(fā)票不?
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2021-08-10
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