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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-30 21:35

您好,免抵稅額就是出口應退稅額抵頂內銷稅額的部分,這部分是不退稅的,已經抵減內銷稅額了,不存在留抵情形
留抵稅額是下期繼續留抵的進項稅額

我非良人 追問

2019-12-31 07:52

出口前交了200的稅,也就是26。應該退22,實際只免抵了12,還剩10的稅不退了?

董老師 解答

2019-12-31 08:01

您好,出口沒有交200。10是抵消了內銷的銷項。
假設如果要退這10塊錢,你內銷應該交10元,所以這個也不退也不交

我非良人 追問

2019-12-31 08:15

哦哦,我懂了,謝謝老師

董老師 解答

2019-12-31 09:45

不用客氣滿意的話給個五星好評謝謝。有時間的話也可以給老師投個票,答疑老師董老師56號謝謝

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年度增值稅稅負率={[年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額*應稅貨物適用稅率-(年度進項稅額合計-年度進項稅額轉出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應稅貨物或勞務銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數據
2019-09-30 14:08:03
您好,免抵稅額就是出口應退稅額抵頂內銷稅額的部分,這部分是不退稅的,已經抵減內銷稅額了,不存在留抵情形 留抵稅額是下期繼續留抵的進項稅額
2019-12-30 21:35:21
你好,需要的
2017-05-19 11:06:47
是的,你的理解是正確的。在增值稅的免抵退政策中,"抵"的意思是用出口銷售額計算出來的銷項稅額抵減進項稅額。如果銷項稅額大于進項稅額,那么差額部分就可以申請退稅。
2023-07-18 12:08:06
您好,出口免稅的進項稅額,不可以抵扣的。
2019-01-27 10:58:24
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