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像企業(yè)月末的一些匯總的表格如固定資產(chǎn)折舊費用分配表 領(lǐng)料單發(fā)料憑證匯總表 發(fā)出周轉(zhuǎn)材料成本差異計算分配表 主營業(yè)務(wù)成本計算表 等是每個對應(yīng)一項業(yè)務(wù)然后編制一張記賬憑證嗎 然后這些原始憑證全部粘貼在記賬憑證的后面?
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2020-05-20
老師,他這一筆12月份 購買稅盤的時候就已經(jīng)入賬,兩張發(fā)票已經(jīng)粘在12月份了 現(xiàn)在1月份拿出來低免稅時候, 為什么又拿著這兩張發(fā)票 來做賬呢? 還有12月份計入的管理費用,1月份管理費用貸方?jīng)_掉的時候金額為什么在借方用紅字沖銷呢?
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2022-11-29
老師,這是透視表客戶名稱篩選分出來的很多表格,我復(fù)制,再選擇值粘貼出來后的表格,出現(xiàn)這個有些求和,求不了。有些數(shù)值顯示正常,求和也正常。有些數(shù)值也是這樣顯示。還有的問題是數(shù)據(jù)透視表,不能把公式也復(fù)制過來的嗎?全是數(shù)值了,沒有原數(shù)據(jù)的公式了?
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2019-12-23
請問老師,如何將數(shù)據(jù)透視表狀態(tài)下的內(nèi)容進(jìn)行再分類,比如某項屬于辦公費某項屬于差旅費,我在透視表旁邊重新插入你一行,分了類,但我需要篩選辦公用品,但是每條的明細(xì)信息只能顯示一條,這樣我沒法全部粘貼,只能一條條打開請問老師怎么處理呀
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2022-01-19
老師,公司小老板私企,以前沒有賬本,老板自己本子記記而已?,F(xiàn)要我來整正規(guī)手工賬。老板也不提供軟件及賬本的,要我自己摸索他只要數(shù)據(jù)。我該怎么做呢?上個月的單據(jù)我都已經(jīng)整理好,粘好,憑證寫好。接下來呢?能利用EXEL整嗎?我怎么弄出報表似的數(shù)據(jù)呀。。。。
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2016-07-01
公司己經(jīng)營幾年,之前一直沒有內(nèi)部核算,現(xiàn)在公司購入金蝶轉(zhuǎn)件,需要錄入期初數(shù),例如原材料有A材料,每次購入時的單價都有區(qū)別,現(xiàn)在盤點出A總庫存為4萬粘,我怎么區(qū)分它是什么的價格購入的呢?我要如何計算庫存材料是多少單價多少金額?老師
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2019-10-01
請問老師我想把標(biāo)黃的那列全都乘以1.13,但是他之前已經(jīng)有計算公式了,再乘以1.13的話,我往下拖拉不對,我就寫公式,把他們都乘1.13,就得到圖二右邊那列,但是我把他無法復(fù)制粘貼到左邊標(biāo)黃那列,應(yīng)為有合并單元格?跪求老師解答,這種如何抄做更簡便?
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2019-06-22
手工做賬憑證傳遞順序是不是,出納整理原始憑證,然后交給會計審核,再由會計填制記賬憑證和把粘貼附帶的原始憑證,再把現(xiàn)金和銀行存款有關(guān)的記賬憑證交給出納登現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,把其他交給會計主管審核,然后登賬這樣一個流程呢
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2019-01-03
請問老師報銷的差旅費發(fā)票有增值稅專用發(fā)票,報銷單上寫增值稅專用發(fā)票的含稅金額還是不含稅金額呢? 普票和專票同類發(fā)票粘在一張報銷單了,是辦公費,分錄咋做呢? 借:管理費用-辦公費(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金(這是含稅的吧)
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2020-07-15
老師你好,我上個月季度報稅的時候,收入挺多,成本票還沒有收回來,為了降低利潤,我就把沒有收到成本票的成本算進(jìn)去了,后面陸續(xù)收到了成本票,我應(yīng)該怎么處理呢,還是直接把收到的成本票直接粘在上個月的憑證后面可以嗎?如果不可以應(yīng)該怎么具體操作
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2021-11-30
有一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),是7月份發(fā)生的,但是發(fā)票沒有開哦。如果把這筆業(yè)務(wù)做在了7月份的賬,但是發(fā)票8月份才能開出來,就是說發(fā)票的開票日期是8月份。那么,到時發(fā)票開出來后,可以直接把發(fā)票粘貼在7月份的憑證上嗎?如果可以的話,豈不是讓時光倒流了嗎?
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2018-07-12
老師,新手會計實操,學(xué)生有三個問題: 1,公司是一般進(jìn)銷存商貿(mào)公司,平時往來業(yè)務(wù)訂購產(chǎn)品出售產(chǎn)品基本都沒有發(fā)票,登記賬憑證可以光打印業(yè)務(wù)清單粘貼在記賬憑證后面嗎? 2,可以先登日記賬再做記賬憑證嗎? 3,日記賬可以每頁一結(jié)賬嗎?合計本期發(fā)生額,本期余額
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2022-01-19
記賬憑證附件張數(shù)計算的原則是:沒有經(jīng)過匯總的原始憑證,按自然張數(shù)計算;經(jīng)過匯總的原始憑證,每一張匯總單或匯總表算一張,因為原始憑證張數(shù)已在匯總單的“所附原始憑證張數(shù)”欄內(nèi)已作了登記。老師,差旅費的多張發(fā)票貼在粘貼底單上算匯總單么
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2017-10-04
如果進(jìn)項發(fā)票的產(chǎn)品名和合同名稱是潤滑油降凝劑、潤滑油粘指劑、丁基辛基二苯胺等(潤滑油添加劑這個大類名稱下包含了這些各種劑),我入庫單做成潤滑油添加劑, 銷售時合同和發(fā)票、 出庫單開成潤滑油添加劑。這樣就和進(jìn)項發(fā)票上產(chǎn)品名稱不一樣,可以嗎?
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2016-09-21
我們公司是做膠粘劑的,有2個獨立核算的公司,即天津公司和北京公司,但是2個公司屬于同一個法人,19年在天津新建廠房中部分工程款項,是北京公司墊付的,對方發(fā)票也開給北京公司了,請問這種情況,北京和天津19年年度所得稅匯算清繳時需要做關(guān)聯(lián)交易表嗎?
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2020-05-27
老師 是這樣的 我這邊是做工程的 接到一個工程后 立了項 然后要把對應(yīng)的項目做到工程臺賬里 我要怎么把新項目添加到工程臺賬呢,工程臺賬是一個超鏈接運用 用的是Excel財務(wù)表格,要用公式么? 我是直接復(fù)制粘貼立項表,里面的數(shù)據(jù)還是要套用到公式啊。
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2019-09-07
我剛開始接觸財務(wù)工作我看之前的會計做的分錄銷售原材料直接借應(yīng)收貸原材料!她做的是內(nèi)賬!我看她憑證從來也不整理粘貼!也就分類訂到一起她說這樣查的時候方便找!這樣規(guī)范嗎!她說我太死板不靈活!我應(yīng)該聽她的還是堅持我自己的死板做法
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2019-10-12
用軟件記賬的話,記賬憑證裝訂時,是不是發(fā)票和記賬憑證還有銀行付款打印單據(jù),貨物的購銷合同都要粘貼在一塊兒,還是分類歸置,合同單獨存檔,發(fā)票單獨存檔?貨物的收貨單據(jù)單獨存檔?發(fā)票、合同、收付款單據(jù)、出入庫單要一一對應(yīng)起來歸檔,還是分類歸檔?
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2022-02-21
就是說 看到資料三 我知道實在考大數(shù)據(jù)分析 但是怎么和那些知識點對應(yīng) 感覺不是很清晰。比如考 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略實施條件 規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)顯著 后面就可以在案例中找到對應(yīng)的原文粘貼過來。但是大數(shù)據(jù) 就很難聯(lián)系上 。請問怎么和大數(shù)據(jù)這個考點相連
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2019-10-13
老師,費用報銷單必須要經(jīng)辦人會計出納和領(lǐng)導(dǎo)簽字才可以吧,主要是稅務(wù)方面,現(xiàn)在公司不正規(guī),內(nèi)部核算也不健全,我只負(fù)責(zé)稅務(wù)方面,他們拿來的餐飲發(fā)票我應(yīng)該粘貼費用報銷,讓他們簽字,但是只要經(jīng)辦人和會計出納簽字了,老板不簽,這樣是不是不行?
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2020-05-28
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