
請問老師報銷的差旅費發(fā)票有增值稅專用發(fā)票,報銷單上寫增值稅專用發(fā)票的含稅金額還是不含稅金額呢?普票和專票同類發(fā)票粘在一張報銷單了,是辦公費,分錄咋做呢?借:管理費用-辦公費(不含稅金額)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅貸:銀行存款或現(xiàn)金(這是含稅的吧)
答: 報銷單寫價稅合計的 是的
2.企業(yè)某公司原注冊資本為1000000.00元,接受新股東以其生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備機器七進行表資,增資后注冊資本為1244080.00元,并取得增值稅專用發(fā)票注明機器C不含稅金額為240000.00元,稅額為31200^0元(應(yīng)交稅費科目必須寫明細科目)
答: 你好,稍等老師正在處理中。寫分路了發(fā)給你。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年7月份公司付了1筆加盟費5000元整,未收到發(fā)票,當月根據(jù)銀行付款單直接做了一筆分錄:借:管理費用——加盟費 5000;貸:銀行存款 5000 。 在今年2月份,公司收到了對方開的增值稅專用發(fā)票5000元(不含稅金額4716.98,稅額283.02),發(fā)票日期是去年10月份的,該如何調(diào)整分錄和稅金?
答: 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;以前年度損益調(diào)整 做這個調(diào)整分錄

