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我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
某企業(yè)本季度,1月開普票25萬沒有扣稅金,3月份開專票80萬,銀行代扣增值稅2400元稅款(含1月25萬的稅金)附加稅500元(含1月25萬稅金)怎樣做一張真實(shí)的憑證
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2019-04-10
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
第四季度月報(bào),我是個(gè)體戶代開了增值稅專票,月報(bào)總提示,附表不含稅銷售額錯(cuò)了怎么報(bào)
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2022-01-11
應(yīng)交稅費(fèi)、包括“增值稅和地稅產(chǎn)生的(應(yīng)花稅,城建稅,個(gè)人所得稅………)明細(xì)帳里要分開記科目嗎?
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2017-03-28
項(xiàng)目款金額11791467元 撥款金額9150000元 成本發(fā)票8590000元 增值稅抵扣4600000元 請(qǐng)問老師要上多少錢的稅
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2022-01-29
老師,已知應(yīng)繳納個(gè)人所得稅是4603,怎么推稅前工資,我公司就發(fā)了本月應(yīng)繳個(gè)人所得稅金額,要推算稅前工資
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2020-05-13
老師,我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在客戶要開含稅價(jià)2284,我們老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅,那么該收人家多少稅
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2019-09-16
2020年10月 A卷煙廠委托B卷煙廠加工 煙絲 委托加工合同注明的煙葉成本為40萬元(不 含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票注明支付加工費(fèi) 50萬元;煙絲收回后 ,將其中的50%按成本價(jià)加價(jià) 10%對(duì)外銷售;余下的50%用于連續(xù)加工成卷煙 500箱出售,每箱售價(jià)2500元。卷煙稅率56%和每 箱150元,煙絲稅率30%。請(qǐng)計(jì)算A、B卷煙廠各應(yīng) 納的增值稅和消費(fèi)稅。
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2022-11-16
第5題答案算城建稅和教育附加的80那來的?算兩個(gè)稅的基數(shù)不是增值稅+消費(fèi)稅之和嗎?
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2020-04-08
老師好,我2021年是小規(guī)模納稅人,今年升為一般納稅人,但我2021年還有未開票金額,請(qǐng)問我今年開票是按小規(guī)模應(yīng)納稅額開還是按一般納稅人稅率開?
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2022-03-17
我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問老師這是重復(fù)繳稅嗎?
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2019-09-26
稅控盤每年繳納的咨詢費(fèi)每年都可以全額抵扣增值稅嗎?分錄借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸:管理費(fèi)用,這樣對(duì)嗎
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2021-12-09
小規(guī)模納稅人代開專票可以享受免稅嗎
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2019-07-04
沒收入的所得稅與增值稅0申報(bào)了,那教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加又在哪里?要填報(bào)不呢
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2016-07-14
增值稅普通發(fā)票,2018年的已給對(duì)方開具發(fā)票,但是現(xiàn)在對(duì)方要求重開,可以嗎?這里還要繳稅吧?
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2019-02-01
老師 我們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅 稅負(fù)率都偏低。一時(shí)不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個(gè)稅比較好?謝謝
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2020-04-02
老師,請(qǐng)問金稅盤抵完稅以后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就有個(gè)接方金額一直放在那要怎么辦了
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2019-04-14
老師你好!對(duì)于免增值稅的小規(guī)模企業(yè),在做收入時(shí)還需計(jì)提稅,再將稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入科目嗎?
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2020-06-04
大華公司為一般納稅人,12月10日 購入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為300000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為39000元,支付的裝卸費(fèi)為1500元,款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,安裝設(shè)備時(shí)領(lǐng)用原材料一一批,其賬面成本為2500元,應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用豐限為10豐,預(yù)計(jì)凈殘值為2000元,采用豐限平均法計(jì)提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會(huì)計(jì)分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費(fèi),請(qǐng)寫出購入A設(shè)備的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)請(qǐng)計(jì)算第一豐的折舊額,拜寫出相笑會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-15
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