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你好,請問:1.出口的貨物沒有報關(guān),但要開票,是不是沒有報關(guān)就不能辦理出口退稅? 2.是不是不報關(guān),直接開票沖賬的,就要繳13%的增值稅,當是內(nèi)銷就不能免稅了?
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2021-10-15
請問由于未在規(guī)定期限內(nèi)收匯的出口業(yè)務轉(zhuǎn)免稅申報,進項稅是否需要轉(zhuǎn)出
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2019-06-27
民間申計撰寫的內(nèi)部控制審計報告有什么內(nèi)容,
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2023-10-12
單位內(nèi)部控制報告怎樣編制呢?
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2019-02-25
"下列各項中,有關(guān)內(nèi)部控制及內(nèi)部控制審計的說法正確的有(  )。 A.內(nèi)部控制的目標是絕對保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī) B.內(nèi)部控制審計包括財務報告內(nèi)部控制審計和非財務報告內(nèi)部控制審計 C.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的 D.注冊會計師對被審計單位所有的內(nèi)部控制發(fā)表審計意見,包括非財務報告內(nèi)部控制"
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2023-03-07
老師,能幫忙解答一下①帶強調(diào)事項段的無保留意見內(nèi)部控制審計報告②否定意見內(nèi)部控制審計報告③無法表示意見內(nèi)部控制審計報告 的各個出具條件嗎?
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2020-12-10
老師:公司要出審計報告有那些,有那些審計報告是國家規(guī)定出品企業(yè)必需要出的?
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2020-04-28
什么是財務報告內(nèi)部控制
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2023-02-20
內(nèi)部控制審計的范圍嚴格限定在財務報告內(nèi)部控制審計 為什么
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2024-01-27
簡述財務報告內(nèi)部控制的方法
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2024-12-03
(1)被審計單位乙公司的財務報告內(nèi)部控制不存在重大缺陷但是非財務報告內(nèi)部控制仍有一項重大事項需要提請內(nèi)部控制審計報告使用者注意。 做法恰當嗎為什么
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2022-10-19
財務報告內(nèi)部控制的有效性包括
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2023-02-20
下列有關(guān)對企業(yè)內(nèi)部控制審計的說法中,錯誤的是(  )。 A.企業(yè)內(nèi)部控制審計是注冊會計師針對特定基準日內(nèi)部控制設計與運行的有效性進行的審計 B.企業(yè)內(nèi)部控制審計嚴格限定在財務報告內(nèi)部控制審計 C.企業(yè)內(nèi)部控制審計中無需關(guān)注非財務報告內(nèi)部控制 D.注冊會計師對特定基準日內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,并不意味著注冊會計師只測試基
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2024-06-17
哪里可以查到上市公司內(nèi)部控制的薄弱情況?寫文章要用到內(nèi)部控制薄弱的案例來分析,可是網(wǎng)上找的內(nèi)控自評報告里頭只有內(nèi)部控制完善的方面
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2017-04-10
老師,我老闆娘把這些不同業(yè)務的發(fā)票和收據(jù)同粘在一起寫報銷單了,我要做內(nèi)外賬,要不發(fā)票撕下來單獨做憑證嗎?
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2016-04-11
在內(nèi)部控制審計中,下列關(guān)于增加強調(diào)事項段的說法中,錯誤的是(  )。 A.注冊會計師應當在強調(diào)事項段中指明,該段內(nèi)容僅用于提醒內(nèi)部控制審計報告使用者關(guān)注,并不影響對內(nèi)部控制發(fā)表的審計意見 B.如果確定企業(yè)內(nèi)部控制評價報告的要素的列報不完整或不恰當,注冊會計師應當在內(nèi)部控制審計報告中增加強調(diào)事項段 C.根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)豁免規(guī)定,注冊會計師可以不將某一實體納入內(nèi)部控制審計的范圍,但應當在內(nèi)部控制審計報告中增加強調(diào)事項段或在注冊會計師責任段中予以說明 D.在出具無法表示意見的內(nèi)部控制審計報告時,如果在已執(zhí)行的有限程序中發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷,注冊會計師應當在內(nèi)部控制審計報告中增加
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2024-03-10
老師,我想問一下,有沒有有關(guān)醫(yī)院財務內(nèi)部控制制度的相關(guān)資料啊?
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2015-03-20
為什么會出現(xiàn):與財務報告相關(guān)的內(nèi)部控制可能與審計無關(guān),與審計相關(guān)的內(nèi)部控制并非均與審計相關(guān)這種情況呢? 注冊會計師不是對財務報告進行審計嗎?與財務報告相關(guān)的內(nèi)部控制就應該與審計相關(guān)呀。
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2020-08-17
A注冊會計師擔任多家上市公司內(nèi)部控制審計項目的項目質(zhì)量復核人,遇到以下與內(nèi)部控制審計報告相關(guān)的事項: (1)對甲公司內(nèi)部控制有效性形成審計意見時,審計項目組認為應當評價甲公司內(nèi)部控制評價報告對要素的列報是否完整和恰當,如果不完整或不恰當,應當出具否定意見的內(nèi)部控制審計報告。 答案是不恰當,企業(yè)內(nèi)部控制評價報告對要素的列報不完整或不恰當,注冊會計師應當在內(nèi)部控制審計報告中增加強調(diào)事項段。 想問下為什么在強調(diào)事項段,強調(diào)事項段是干嘛的
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2023-08-20
事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填寫的基本要求和格式?
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2017-04-13
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