零申報出現已申報未導入正常嗎

2019-12-04 17:11 來源:網友分享
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零申報出現已申報未導入正常嗎,有同學在問,企業會計在子稅務局申報納稅零申報時,顯示已申報未導入,這是怎么回事,小編告訴大家,遇到這種情況意思就是你已經申報過了,或者是系統出現了問題,你退出重新登陸,詳情請看下文介紹.

零申報出現已申報未導入正常嗎

答:已申報(未導入)的意思是(1)你已經申報過了,國稅系統已經接收到了你的申報信息,平臺無法再次申報.如果需要修改相關資料,必須去納稅服務大廳修改.最好去稅務機關咨詢下,以免出錯.(2)系統出錯,需要到稅務局報稅大廳去申報處理.

如何正確進行零申報?

實例一

某苗木公司已按規定辦理增值稅減免備案,增值稅小規模納稅人,2016年四季度銷售苗木增值稅銷售額合計100000元,全部符合免稅條件,納稅人可以零申報嗎?

分析:不可以!按照相關規定,辦理增值稅減免備案的納稅人應納稅額為零,但并不代表該納稅人可以零申報,正確的方式是該納稅人應將當期免稅收入100000元填列申報表第12欄"其他免稅銷售額"即可完成當期申報.

零申報出現已申報未導入正常嗎

實例二

某廣告公司兼營廣告服務和燈箱字牌制作,屬"營改增"混業納稅人,增值稅小規模納稅人,2016年四季度提供廣告服務收入100000元,其申請代開增值稅專用發票銷售額為100000元(已按規定預繳3000元稅款),已預繳稅款的納稅人可以零申報嗎?

分析:不可以!納稅人當期確認收入為100000元,雖然其已前往稅務機關進行代開專票并預繳稅款,但并不能進行零申報.正確方式為該納稅人應在規定欄目填寫銷售收入,系統將自動帶出其已預繳的稅款,進行沖抵.同時還應申報當期的文化事業建設費.

實例三

某廣告公司兼營廣告服務和燈箱字牌制作,屬"營改增"混業納稅人,增值稅小規模納稅人,2016年四季度制作字牌收入51500元,未發生廣告服務銷售額,文化事業建設費可以零申報嗎?

分析:可以!該納稅人屬"營改增"混業納稅人,當期僅發生制作字牌收入,并未發生廣告服務銷售額!正確方式為該納稅人應按規定進行增值稅小規模納稅人申報,但文化事業建設費可以辦理零申報.

實例四

某工業企業,增值稅一般納稅人,2017年1月未發生銷售和視同銷售行為,當期認證增值稅進項發票2份,增值稅進項稅額為25500元.該納稅人可以進行零申報嗎?

分析:不可以!雖然該納稅人當期未發生收入,但當期存在進項稅額.正確方式為該納稅人應在對應銷售額填寫零,但必須如實填寫當期已認證的進項稅額.

如果該例納稅人因未發生銷售辦理零申報,未抵扣進項稅額會造成逾期抵扣而不能抵扣.

實例五

某工業企業,增值稅一般納稅人,2017年1月增值稅應稅銷售額300萬元(未開票收入),銷項稅額51萬元,當期取得增值稅進項發票20份,進項稅額51萬元,未認證,該納稅人可以因當期未認證增值稅進項發票而進行零申報嗎?

分析:不可以!如果納稅人違規進行零申報,不僅要補繳當期稅款還要加收滯納金,并處罰款!正確方式為該納稅人應將當期收入300萬填入未開票收入中,按規定繳納當期稅款.

實例六

某新辦工業企業,增值稅一般納稅人,2016年12月仍在建設中,當期未發生銷售,也未認證增值稅進項發票.籌建期的納稅人可以進行增值稅零申報嗎?

分析:可以!該納稅人2017年1月申報增值稅時可以辦理零申報.如果當期該納稅人有增值稅進項發票,且已在當期進行認證,則不能進行零申報,需按規定填寫當期進項稅額.

零申報出現已申報未導入正常嗎的內容,會計學堂小編就介紹到這,相信大家對上文的介紹已經看得很明白了,本文還介紹了繳稅款的納稅人可以零申報嗎的內容,希望對納稅申報方面還不太熟悉的朋友,可以來看看今天的文章.

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