稅金計(jì)提錯(cuò)誤如何處理?

2018-06-29 14:01 來(lái)源:網(wǎng)友分享
5463
稅金的計(jì)提基本等于稅金的繳納,但有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)計(jì)提錯(cuò)誤的情況,很多財(cái)務(wù)都不了解要怎么處理,會(huì)計(jì)學(xué)堂小編來(lái)為大家詳細(xì)解答稅金計(jì)提錯(cuò)誤如何處理。

稅金計(jì)提錯(cuò)誤如何處理?

1、如果是計(jì)提的稅額少了,補(bǔ)計(jì)提稅金,會(huì)計(jì)分錄是:

(1)本年度的補(bǔ)計(jì)提:

借:稅金及附加

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等

(2)跨年度的補(bǔ)計(jì)提:

借:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等

2、如果是繳納的稅額有誤的,可以申請(qǐng)退稅,或者留抵。

稅金計(jì)提錯(cuò)誤如何處理?

應(yīng)交稅金多計(jì)提了增值稅的處理:

應(yīng)交稅金是根據(jù)稅法規(guī)定應(yīng)上繳的各種稅 款。是應(yīng)付帳款的一種。主要包括應(yīng)該交納的產(chǎn)品稅、增殖稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、營(yíng)業(yè)稅、資源稅、所得稅、調(diào)節(jié)稅、鹽稅、燒油特別稅等。

其實(shí)應(yīng)該是“應(yīng)交稅金”貸方有余額。看納稅申報(bào)明細(xì)。一年多時(shí)間延續(xù),應(yīng)該是附加稅多計(jì)提了,應(yīng)該能夠發(fā)現(xiàn)是哪一塊問(wèn)題,迎刃而解。

增值稅的計(jì)算=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-上期留底進(jìn)項(xiàng)稅-本期進(jìn)項(xiàng)稅,如果是正數(shù),就放在上述公式計(jì)算附加,如果是負(fù)數(shù),作為留底數(shù),在下個(gè)月繼續(xù)計(jì)算。

相信大家看完也已經(jīng)知道了稅金計(jì)提錯(cuò)誤如何處理,希望對(duì)大家有幫助,如果你還有其它不明白的地方,歡迎咨詢(xún)我們老會(huì)計(jì)答疑,會(huì)計(jì)學(xué)堂將會(huì)針對(duì)你的問(wèn)題,盡力為你解決!

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線(xiàn)咨詢(xún)老師 免費(fèi)咨詢(xún)老師
相關(guān)問(wèn)題
圈子
  • 官方活動(dòng)圈子
    加入
  • 初級(jí)考試交流圈
    加入
  • 實(shí)操考試交流圈
    加入
熱門(mén)帖子
  • 會(huì)計(jì)交流群
  • 會(huì)計(jì)考證交流群
  • 會(huì)計(jì)問(wèn)題解答群
會(huì)計(jì)學(xué)堂