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2278753072
于2018-05-29 13:31 發布 ??1024次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-05-29 13:35
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業所得稅 結轉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2278753072 追問
2018-05-29 14:02
這是企業所得稅,那補繳的增值稅的會計分錄如何處理,小規模的
QQ老師 解答
2018-05-29 14:04
1、補計增值稅時 借:以前年度損益調整-補繳增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅 2、交納增值稅時 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 3、調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整-補繳增值稅 4、交納滯納金處理 借:營業外支出 貸:銀行存款
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剛去國稅局補了去年少繳的增值稅和企業所得稅,會計分錄如何處理,小規模的,前任一會計少填了數據,剛去國稅局修改了數據。
答: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業所得稅 結轉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
去年的企業所得稅少計提了,今年如何做會計分錄處理
答: 借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費,企業所得稅補計提上就可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問,去國稅局更改了去年的納稅申表了表,而產生的多繳的增值稅和營業稅金及附加,如何做計提?
答: 這個進行補提處理,計入以前年度損益調整科目進行補提
國稅代開發票,金額寫錯了多交了107.24的稅,后去國稅局改正。怎么處理,會計分錄?
討論
老師,小企業會計準則,自己檢查的過程中發現去年少申報了增值稅,5月補繳了增值稅和附加稅,那5月的賬務處理中需要補計提去年的增值稅和附加稅嗎?會計分錄要怎么錄呢?
請問小規模企19年12月去稅務局代開了一張發票,當時的會計營業成本的數和營業收入的數據一樣,所得稅沒有交,匯算清繳需要交么
各位大神,請教一個問題,小規模納稅人去年12月份開專票有一個稅率開錯了,開成了5%,后來交增值稅的時候,稅局系統沒有統計到這個錯誤稅率的數據,現在匯算清繳,申報去年一整年的企業所得稅,這個開錯稅率的數據應該如何處理?
小規模去稅務局開專票,增值稅和附加稅也繳了,咋做會計分錄
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2278753072 追問
2018-05-29 14:02
QQ老師 解答
2018-05-29 14:04