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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-22 15:35

這個業務招待費是按招待費的列支標準進行填列數據,再進行調增。其他項如果有調增,也是需要輸入數據的

嗯哼 追問

2018-05-22 15:39

那個 關聯企業往來報告要0申報嗎

江老師 解答

2018-05-22 15:39

你們有沒有關聯企業,就是子公司或母公司,如果沒有就是零申報

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相關問題討論
2個科目的都要調增的
2025-01-14 17:03:30
對,把這些業務招待費匯總到一起計算。
2022-09-26 10:40:43
同學您好,納稅調增的意思是說某部分的成本稅務上不承認,比如這個招待費,稅務上不認可那么多,那不認可費用的話,應稅利潤就會相應增加,這也就是為什么要做納稅調增的原因了。
2021-04-21 16:19:15
是這樣子的,業務招待費實際會計上發生6,影響會計利潤的金額也是6,但稅法只允許扣3.6,就導致會計和稅法之間差了2.4,會計上扣了6的費用(會計利潤少),稅法上只能扣3.6(稅法利潤多),所以稅法要在會計的基礎上調增2.4
2020-07-20 16:17:42
業務招待費是不能在所得稅前全額扣除的,稅前扣除標準為,業務招待費發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰,最后調試調整就是指那上述兩者標準的小額在稅前扣除,發生額—稅前扣除標準都是最后納稅調增額
2018-06-27 10:54:06
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