
我們是采用差額征收方式的人力資源公司,我剛接手的時候發(fā)現(xiàn)有一個客戶的票開的有點問題,就是我們幫那個客戶代繳五險一金,但是沒有差額開票,而是全額開票,問之前那個會計,就說是對方要求這樣開的,但是我們報稅的時候還是按差額方式報的,也就是比如開了7900元的票,稅費是370元,如果是差額的話,是不需要交稅的,但是開的是全額票,報稅的時候還是按差額來報的,所以這370元的稅費沒有交。從去年11月份開始都是這樣處理的,請問老師,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么跟老板說呢?處理方法,我想到的是今年的票都可以開紅字發(fā)票,重開,然后去大廳做更正申報,把今年1.2.3.4月的稅費都補起來。但是去年的就不知道怎么處理了,是不是只能把那稅費補起來?
答: 這個你最好是問下你們當?shù)?2366或者當?shù)囟惥郑绻麄冋f需要補的話你就要補稅
老師,我按藍字減紅字發(fā)票的金額報稅,顯示申報失敗是什么原因?
答: 你好你這個咋填寫可以截圖看下么
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我這個月有開2019年的專票和普票紅字發(fā)票,專票以前是一張,普票是4張,我是想知道我到時候申報稅的時候這個紅沖的需要單獨體現(xiàn)還是像往常一樣申報就行
答: 您好 跟平時一樣填表申報就好了 紅字會抵減藍字的銷售額

