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小飛飛
于2019-01-04 15:52 發布 ??1411次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-01-04 15:52
這個月申報是12月增值稅,你紅字是12月開的吧?是的減之后再申報。
小飛飛 追問
2019-01-04 15:54
好的,謝謝老師!
老師開的銷售折扣怎么做會計分錄呢?
上個月忘記做了怎么辦啊?
maize老師 解答
2019-01-04 15:58
科目不變數字是負數沖回你們正價商品單價就可以。
微信里點“發現”,掃一下
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這個月開的紅字發票申報納稅時要把紅字發票減去再申報嗎?
答: 這個月申報是12月增值稅,你紅字是12月開的吧?是的減之后再申報。
老師,我們是購買方。退了手機給銷售方。收到了紅字發票。請問納稅申報的時候就只在附列2做進項轉出吧。其他表格就不用填什么了吧
答: 您好,是的,根據紅字發票做進項轉出就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月開具了紅字發票,下個月的申報納稅需要怎么申報
答: 你好,需要按正數減去紅字發票之后的收入,稅額申報
請問我開具的紅字發票,納稅申報時紅字金額應該填入哪部分?還是填在1和2列里嗎
討論
7月我公司申請了紅字通知單,對方單位8月才開具紅字發票。但是納稅申報時,所涉及到的稅額,在所屬期7月已經申報。如何入賬?
老師好,請問我們8月開了一張16%的紅字發票,納稅申報時應該怎么填啊
本月開了紅字發票,抄稅時的金額是沒有扣除紅字發票上的金額,導致申報納稅時對比不通過,這該如何處理?
現在納稅申報出現問題,一直提示申報失敗 就是本月有一張紅字發票 應該怎么申報
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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小飛飛 追問
2019-01-04 15:54
小飛飛 追問
2019-01-04 15:54
小飛飛 追問
2019-01-04 15:54
maize老師 解答
2019-01-04 15:58