你好,a公司與b公司有業(yè)務(wù)往來,b公司是a公司的股東,現(xiàn)在b公司要撤資,截止到24年7月底,a公司欠b公司300萬,但是這300萬里面有10萬未開票的,但是a公司的財務(wù)軟件上顯示a公司欠b公司290萬,那么這10萬會在8月開票,那么把8月開票的10萬,財務(wù)軟件上反結(jié)賬7月的,把這補開票的10萬做進a公司的7月的帳,那么這樣子可以嗎
Kalen Wu
于2024-08-19 11:35 發(fā)布 ??260次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
2024-08-19 11:37
您好,這個的話是可以的,這10萬做到7月的賬,這個允許
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你好,很高興為你解答
不影響,但是會影響五月的期初
2021-05-27 14:25:39

您好,是可以的,但是不建議的,謝謝
2022-01-06 17:02:30

您好, 反結(jié)賬后就是上期的數(shù)據(jù)了,本期結(jié)轉(zhuǎn)的沒有了
2024-03-22 11:50:57

這樣的操作一般是不被允許的。
財務(wù)記賬應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,即業(yè)務(wù)發(fā)生的時間決定了記賬的時間。7 月份實際未開票的 10 萬業(yè)務(wù),應(yīng)在 8 月開票并確認收入記賬,不應(yīng)通過反結(jié)賬的方式將其計入 7 月的賬。
如果將 8 月開票的業(yè)務(wù)計入 7 月,可能導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確和不合規(guī),也不符合會計準(zhǔn)則和稅務(wù)要求。
2024-08-20 14:03:59

您好,這個的話是可以的,這10萬做到7月的賬,這個允許
2024-08-19 11:37:18
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Kalen Wu 追問
2024-08-19 11:40
小鎖老師 解答
2024-08-19 11:40