老師,我想問一下,我們是一家電商公司目前也銷售電 問
您好,收到 “機動車” 標識的進項發(fā)票時,根據(jù)購買方情況開具相應發(fā)票。 、若購買方為個人且自用,開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票; 若購買方為企業(yè)且用于銷售或經營活動,開具增值稅專用發(fā)票。 有真實交易就可以。 答
固定資產3月購入入賬,借:固定資產 142218.81 應交 問
借:固定資產清理 142,218.81 貸:固定資產 142,218.81 借:銀行存款 188,605.04 貸:固定資產清理 166,907.12 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)21,697.92 借:固定資產清理 24,688.31 貸:資產處置損益 24,688.31 答
老師你好,請問可轉債,轉為股票之后,是否不能像債權 問
是,轉為股票之后, 不能像債權那樣收利息。 答
可以先開發(fā)票后付款嗎 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
一般納稅人簡易計稅異地申報預繳稅款時會計分錄 問
不需要計提 預交的要做 借應交稅費應交增值稅預繳增值稅 貸銀行存款 答

速達財務軟件結賬之后,發(fā)現(xiàn)賬務需要修改,反結賬,這個反結賬的操作,只要點擊取消上期結賬,然后下一步,下一步點到最后就可以了嗎?以為我5月份的票子幾乎都做完了,反結賬會影響到我5月份的賬務嗎?
答: 你好,很高興為你解答 不影響,但是會影響五月的期初
您好,老師,我想問一下金蝶財務軟件年結賬以后,還能反結賬更改賬嗎,改完還能重新進行年結嗎
答: 您好,是可以的,但是不建議的,謝謝
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,a公司與b公司有業(yè)務往來,b公司是a公司的股東,現(xiàn)在b公司要撤資,截止到24年7月底,a公司欠b公司300萬,但是這300萬里面有10萬未開票的,但是a公司的財務軟件上顯示a公司欠b公司290萬,那么這10萬會在8月開票,那么把8月開票的10萬,財務軟件上反結賬7月的,把這補開票的10萬做進a公司的7月的帳,那么這樣子可以嗎
答: 這樣的操作一般是不被允許的。 財務記賬應當遵循權責發(fā)生制原則,即業(yè)務發(fā)生的時間決定了記賬的時間。7 月份實際未開票的 10 萬業(yè)務,應在 8 月開票并確認收入記賬,不應通過反結賬的方式將其計入 7 月的賬。 如果將 8 月開票的業(yè)務計入 7 月,可能導致財務數(shù)據(jù)的不準確和不合規(guī),也不符合會計準則和稅務要求。


妮兒 追問
2020-11-05 10:37
樸老師 解答
2020-11-05 11:07