
我們公司平時(shí)收的掛靠管理費(fèi)做到了管理費(fèi)用科目負(fù)數(shù)表示,現(xiàn)在匯算清繳里面管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)我可以直接把這筆款項(xiàng)入到營(yíng)業(yè)收入或者營(yíng)業(yè)外收入么?
答: 不可以,應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入
比如當(dāng)年收到財(cái)政撥款60萬計(jì)入遞延收益,研發(fā)支出發(fā)生了40萬年末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益40萬為營(yíng)業(yè)外收入,匯算清繳時(shí),營(yíng)業(yè)收入不是應(yīng)該填寫60嗎?
答: 收入40,同時(shí)需要填寫不征稅收入40
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師!今年匯算清繳時(shí),我發(fā)現(xiàn)去年錯(cuò)把管理費(fèi)用計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,但一直沒有計(jì)算交稅。現(xiàn)在怎么處理
答: 你好,去年的分錄是怎么做的?


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2018-05-11 17:30
田老師 解答
2018-05-11 17:35
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2018-05-11 17:36
田老師 解答
2018-05-11 17:37
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2018-05-11 17:40
田老師 解答
2018-05-11 17:44
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2018-05-11 18:05
田老師 解答
2018-05-12 08:56