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旗旗
于2018-05-11 14:39 發布 ??1154次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2018-05-11 14:40
你好,多計提的可以紅沖,做相反的分錄
旗旗 追問
2018-05-11 14:46
分錄:借:應付職工薪酬 貸:主營業務成本嗎
王晶老師 解答
2018-05-11 14:53
你好,可以這樣,沖減多余的
2018-05-11 15:14
老師,日用品可以在管理費用里面單獨設置一個明細嗎,還是放在辦公費里面就可以了
2018-05-11 16:36
可以列入管理費用辦公費里面
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6月份計提工資的時候多計提了幾元要做什么分錄調整呢
答: 借;應付職工薪酬 貸;管理費用等科目
去年工資多計提了6W,怎么進行調整,分錄怎么寫?
答: 借應付職工薪酬貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
調整去年度的多計提的工資,分錄應該怎么做
答: 借;應付職工薪酬 貸;以前年度損益調整 你好,可以做這個調整分錄
請問老師我現在發現多計提了2019年工資,現在想要怎么調整,分錄?
討論
老師好,計提工資多了,跨年度的應該怎么做調整分錄呢?
上個月計提的員工工資比這個月實發的少,分錄怎么調整
第二個月調整沖回上個月多計提的工資,請老師寫下分錄
老師:1月份在計提工資時分錄做錯了,寫成:借:管理費用--工資 2000 貸:庫存現金 2000,現在發現錯誤,如何做調整分錄啊
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 4.99 解題: 45615 個
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2018-05-11 14:46
王晶老師 解答
2018-05-11 14:53
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2018-05-11 15:14
王晶老師 解答
2018-05-11 16:36