
老師,我又陷入死循環(huán)了比如我們平常買的東西 借:管理費用 貸銀行存款是吧 但是是同事墊付的 是要寫借:其他應付款 貸銀行存款?其他應付款不是往來款嗎?不用沖啊啥的?
答: 墊付的時候報銷,借:管理費用 貸其他應付款 有錢再支付借:其他應付款 貸銀行存款
老師,你好,有筆往來款,每個月當月會做暫估計提暫估計提時:借:管理費用貸:其他應付款-暫估(往來單位)收到發(fā)票且支付時,分錄應該怎么吖?
答: 借:其他應付款-暫估(往來單位) ? ? 增值稅-進項 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前有一筆往來,借 銀行存款 貸 其他應付款 ,現(xiàn)在這筆款轉(zhuǎn)入費用怎么做,做 借 其他應付款 貸 管理費用 不對呀
答: 你好,其他應付款是無法轉(zhuǎn)為費用的
去年付了一筆費用,借管理費用,貸其他應付款,今年想改過來,是直接做借管理費用(紅字),貸其他應付款(紅字),借管理費用,貸銀行存款 嗎?
您好老師,本單位機器維修老板先墊付。銀行回到收到之后 分錄:借:其他應付款-老板 貸:銀行存款, 后期來發(fā)票 借:管理費用 貸:其他應付款款 這樣做分錄可以嗎。
老師,快遞費怎么做分錄?一、1、計提時:借:管理費用-快遞費 貸:其他應付款-快遞費 2、交費后:借:其他應付款-快遞費 貸:銀行存款 二、還是直接交費后:借:管理費用-快遞費 貸:銀行存款


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2024-08-09 12:10
家權(quán)老師 解答
2024-08-09 14:12