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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-08-08 14:25

入庫單有多聯(lián)的,到貨發(fā)票未到附暫估入庫聯(lián),后期發(fā)票到了有正式入庫聯(lián)或者沖暫估入庫聯(lián),以便對應(yīng)那筆業(yè)務(wù)

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:25

暫估入庫時,就是根據(jù)入庫單作為原始憑證記賬,是嗎

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 14:27

是的,一般是1式5聯(lián),暫估和正式入庫都要

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:27

但是a公司就一式三聯(lián)

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 14:29

重新印刷,那個不滿足要求的

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:32

那么做暫估入庫分錄時,直接根據(jù)倉庫登記的入庫表作為原始憑證可以嗎

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 14:34

那么直接在系統(tǒng)打印入庫單做賬

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:37

沒有系統(tǒng),手工開入庫單的

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 14:39

那么只有復(fù)印1份了,蓋上庫房章

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:39

那么做暫估入庫分錄時,不能直接根據(jù)倉庫登記的入庫表作為原始憑證嗎

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 14:40

月末需要跟庫房對賬的,財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)跟庫房的入庫一致

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收到發(fā)票,,,只是借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款---XX供應(yīng)商 你所問的分錄,應(yīng)該先前已經(jīng)暫估進(jìn)賬,后面發(fā)票才收回來 但完整的分錄不應(yīng)該你所述的這樣寫的 正確的是 沖原來的暫估 借原材料----XX材料(暫估) 紅字 貸應(yīng)付賬款---暫估 紅字 紅字的意思就是把先前暫估的賬沖掉,, 再重入發(fā)票上的 借 原材料---XX材料 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸應(yīng)付賬款-----XX供應(yīng)商
2016-01-22 10:42:47
入庫單有多聯(lián)的,到貨發(fā)票未到附暫估入庫聯(lián),后期發(fā)票到了有正式入庫聯(lián)或者沖暫估入庫聯(lián),以便對應(yīng)那筆業(yè)務(wù)
2024-08-08 14:25:01
貨款已支付,材料已入庫開取的征稅增值發(fā)票*元也記入原材料,材料采購是用在未入庫
2019-12-15 21:30:21
借:應(yīng)付賬款-材料-材料采購-暫估入庫,借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款-材料采購-已收發(fā)票。這比分錄的意思,打錯字,應(yīng)付才對
2016-01-22 10:23:11
你好你的會計(jì)分錄是對的
2024-05-22 10:23:13
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精選問題
  • 老師,假如A公司2022年補(bǔ)繳2020年的稅費(fèi)8700元,其中

    同學(xué),你好 22年 借:以前年度損益調(diào)整6660 貸:應(yīng)交稅費(fèi)? 6660 借:應(yīng)交稅費(fèi)? 6660 貸:銀行存款 6660 借:營業(yè)外支出? 2040 貸:銀行存款2040

  • 你好,老師,公司2017年買的車,當(dāng)時會計(jì)寫的折舊年限

    通常不能直接加速折舊提完剩余折舊。折舊方法和年限一經(jīng)確定不得隨意變更,若要變更需有合理依據(jù)并披露。準(zhǔn)備出售的車輛,剩余折舊不再計(jì)提,應(yīng)通過固定資產(chǎn)清理科目核算出售相關(guān)事宜。

  • 老師好,請問:一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ? 年末

    增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)分錄包括以下幾個步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

  • 提問公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實(shí)發(fā)工

    借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保522.3

  • 老師,我們有個公司一直沒有業(yè)務(wù),平時都是0申報(bào),但是

    可以的,老公司可以變更為2032.6.30前預(yù)交

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