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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2018-05-11 09:35

財稅「2016」36號附件1 第二十七條 下列項目的進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣:(一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。 
第三十四條 簡易計稅方法的應(yīng)納稅額,是指按照銷售額和增值稅征收率計算的增值稅額,不得抵扣進(jìn)項稅額。應(yīng)納稅額計算公式:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率 
因此,您的應(yīng)納稅額為6萬元。

蘋果豬 追問

2018-05-11 09:37

那就是留底28,交6萬的稅?

岳老師 解答

2018-05-11 09:41

是的,就是留底28,交6萬的稅

蘋果豬 追問

2018-05-11 09:46

好的,老師異地預(yù)交的稅款填在主表28欄分次預(yù)繳稅額里邊嗎?我保存的時候提示說該欄數(shù)應(yīng)<=核心征管系統(tǒng)中當(dāng)期預(yù)繳稅款,是自己不能填,得去窗口申報嗎?得帶著預(yù)繳的完稅證明去那審核一下嗎?還是我填錯地了?

岳老師 解答

2018-05-12 16:04

非常抱歉,由于業(yè)務(wù)水平所限,您的這個問題我解答不了,麻煩您重新提問一下,請其他老師為您解答吧。

蘋果豬 追問

2018-05-12 17:56

老師我知道了,我去窗口問了,說是系統(tǒng)升級導(dǎo)致,以前都是提交就可以申報了,說以后不知道是不是預(yù)交了就必須來窗口申報,說下次試試看,去窗口帶申報表和預(yù)交的發(fā)票復(fù)印件蓋章就行,謝謝您

岳老師 解答

2018-05-13 10:43

好的,麻煩您了,我也學(xué)習(xí)了。

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財稅「2016」36號附件1 第二十七條 下列項目的進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣:(一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。 第三十四條 簡易計稅方法的應(yīng)納稅額,是指按照銷售額和增值稅征收率計算的增值稅額,不得抵扣進(jìn)項稅額。應(yīng)納稅額計算公式:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率 因此,您的應(yīng)納稅額為6萬元。
2018-05-11 09:35:09
3萬等同于起征點的概念哦 按實際金額繳納稅
2016-03-07 14:55:30
你好,是的,稅務(wù)師1里面的第二章節(jié)里面的增值稅
2022-03-09 20:21:21
你好,簡易征稅的4萬是要現(xiàn)交的,不能與其他抵銷
2018-07-05 12:14:34
小微企業(yè)免稅銷售額。(十)第7欄“小微企業(yè)免稅銷售額”:填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。個體工商戶和其他個人不填寫本欄次。 (十一)第8欄“未達(dá)起征點銷售額”:填寫個體工商戶和其他個人未達(dá)起征點(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個體工商戶和其他個人填寫。
2015-05-23 15:07:41
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