老師你好,我們從網上制了一個鋼印章,錢已轉給對方, 問
您好,金額不大沒事,金額大建議對公轉賬 答
當月開具的一張金額為100元全電發票,當月發現有錯 問
當月開的正數,在當月開負數, 可以不用做賬務處理 答
請問老師我們是a公司下單給B公司,以前都是下成品 問
是的 需要開明細的 答
快遞費入賬能拿到發票嗎 ? 問
你好可以 那邊可以開發票 答
甲煙廠為增值稅一般納稅人,2021年12月初庫存的外 問
期初庫存的煙絲已在購進當期抵扣完畢,算本期的時候不能重復計算啦 答

預繳工程款的稅金,是記“應交稅金-應交增值稅-已交稅金”嗎?
答: 上述分錄科目是完全正確的
結轉已交的借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2092.01 貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 2092.01我預繳稅款放到哪里公司是做工程的
答: 預交稅款分錄是 借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,本月繳納增值稅,做會計分錄借 應交稅費-增值稅-已交稅金 貸 銀行存款月末要不要轉入應交稅費-增值稅-未交增值稅,結平已交稅金借 應交稅金-增值稅-未交增值稅 貸 應交稅金--已交稅金
答: 月末做結轉這個賬務處理可以。將已交增值稅轉到未交增值稅科目。

