老師請(qǐng)問公司老板轉(zhuǎn)賬給對(duì)方公司,說是走賬 的, 之 问
那么掛其他應(yīng)收款科目就行 答
老師,你好。2025-3月發(fā)生股權(quán)變更,分錄:借:實(shí)收資本, 问
你好,具體是怎么變更呢 是你們自己公司的股東變更了嗎 答
如果發(fā)票要求寫“現(xiàn)代服務(wù)·推廣服務(wù)”,營(yíng)業(yè)執(zhí)照 问
你好,沒有看到截圖 答
老師:我們有個(gè)羽毛球館,租金對(duì)方?jīng)]有開票,我們也沒 问
你好,若是長(zhǎng)期租賃,大概率是會(huì)的 答
老師你好,請(qǐng)問,外貿(mào)企業(yè)首單稅局上門核查,是在采購(gòu) 问
對(duì)的 你退稅申報(bào)之后了 答

企業(yè)一般支付的款項(xiàng)沒有開發(fā)票是走管理費(fèi)用還是預(yù)付賬款?
答: 您好, 以后也不能取得發(fā)票,您就可以直接記費(fèi)用匯算清繳調(diào)整就可以,
老師好,請(qǐng)問預(yù)充電費(fèi)是直接做管理費(fèi)用,還是做預(yù)付賬款
答: ?你好;? 借預(yù)付賬款貸銀行存款 ; 按照實(shí)際消費(fèi)的電費(fèi)做 :借管理費(fèi)用-電費(fèi)貸預(yù)付賬款??
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老師,有一筆憑證做錯(cuò)了,本來應(yīng)該是借,管理費(fèi)用,貸,預(yù)付賬款,我記了 借:管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,該怎么調(diào)整呢
答: 你好,借庫(kù)存現(xiàn)金 貸預(yù)付賬款
窗簾發(fā)票10000 預(yù)付賬款5000 借預(yù)付 5k 貸銀存5k 當(dāng)月要轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎?這5000
老師收到積分是借預(yù)付賬款 貸管理費(fèi)用。消費(fèi)積分是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。用預(yù)付賬款這個(gè)科目怎么理解


微微老師 解答
2024-07-04 15:42
微微老師 解答
2024-07-04 15:57
微微老師 解答
2024-07-04 15:58
站在33樓的貓 追问
2024-07-04 15:35
站在33樓的貓 追问
2024-07-04 15:56
站在33樓的貓 追问
2024-07-04 15:58