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于2024-06-21 19:16 發布 ??326次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-06-21 19:17
你好!補稅會計分錄借:以前年度損益調整貸:應交稅費--應交企業所得稅同時結轉以前年度損益調整借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整實際補繳企業所得稅時:借:應交稅費--應交企業所得稅貸:銀行存款
Ctrl 追問
2024-06-21 19:35
我們是小規模企業,也是這樣嗎
宋生老師 解答
2024-06-21 19:36
你好!小微企業,你可以借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費應交企業所得稅。借:應交稅費--應交企業所得稅貸:銀行存款
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老師,請問營業外支出能夠抵減企業所得稅嗎?
答: 你好,不能,這個是調增的哦
公司所有的正常支出都可以放進營業外支出嗎,稅前調增繳企業所得稅
答: 公司所有的正常支出,不是計入營業外支出,是正常列支費用或成本,如管理費用、銷售費用、財務費用、以及成本等科目。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
開具收入發票,尾款2000元4年都沒收回,預估是收不回來了,是計入營業外支出嗎?這種營業外支出在企業所得稅之前可以扣除嗎??
答: 你好,應收賬款無法收回,是做壞賬處理,而不是營業外支出。 實際發生的壞賬損失,是可以稅前扣除的?
老師,請問給暑假工工資是要繳納個稅?給的助學金做營業外支出?企業所得稅要調增?
討論
如果計入營業外支出的話,到時候交企業所得稅又會有影響
營業外支出 企業所得稅匯算需要調整嗎 在哪個地方調整
公司被稅務局的罰款,就是補繳的稅款,記到營業外支出了,后期企業所得稅清繳時是不是要調增
老師,補交去年的企業所得稅怎么做會計分錄,我領導讓我做營業外支出,沒懂原理。
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 290640 個
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Ctrl 追問
2024-06-21 19:35
宋生老師 解答
2024-06-21 19:36