
預付辦公室五成裝修費,是借:預付賬款 貸銀行存款嗎?后面支付尾款是借應付賬款 貸 銀行存款嗎? 那裝修完工的時候是不是還要借:管理費用-裝修費,貸:預付賬款 應付賬款?
答: 你好!是的。你這樣做的話就是按你說的這3個分類。
老師好,去年四季度末,暫估了一筆費用借應付賬款貸管理費用,之后又預付了賬款但沒收到發票,借預付賬款 貸銀行存款,現在收到了發票直接用預付抵應付嗎,摘要怎么寫???
答: 你好,兩個二級科目都是一樣的是嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,早上好,我在2023.1月份采購了一批東西,因為款已支付但發票未到,做了一筆暫估費用借:庫存7054.8,貸:應付賬款---暫估7054.8同時,借:預付賬款7054.8,貸:銀行存款7054.8。但是在同月出庫了一部分,做了,借:管理費用2698.8,貸:庫存2698.8。我在2月份月初忘記紅沖暫估款了,現在想在3月份補,請問老師該如何做呢?金額應該怎么做?因為到現在對方還是沒有開出發票。
答: 借應付賬款暫估,貸預付賬款。
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
請問老師,企業預付一年的租金12000元。支付時:借預付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分攤時,分錄是:借:管理費用-租金1000 貸預付賬款1000是嗎
請問老師,企業提前支付一年的租金假設1200一年,分錄是這樣嗎?一次支付一年租金時:借:預付賬款1200 貸:銀行存款1200 按月計提時 借:管理費用-租金 100 貸:預付賬款100
老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發票沒到,現在要計提7月的租金,分錄應該是借:管理費用-租金,貸什么呢?

