
老師好,去年四季度末,暫估了一筆費用借應付賬款貸管理費用,之后又預付了賬款但沒收到發票,借預付賬款 貸銀行存款,現在收到了發票直接用預付抵應付嗎,摘要怎么寫啊?
答: 你好,兩個二級科目都是一樣的是嗎?
原來的分錄是借:管理費用200 貸方:應付賬款200 借:應付賬款200貸方:銀行存款200 現在要把應付賬款的200的發生額全部調整到預付賬款 這個要怎么做呀
答: 現在應付賬款的余額已經結平了,可以不用調整 了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,早上好,我在2023.1月份采購了一批東西,因為款已支付但發票未到,做了一筆暫估費用借:庫存7054.8,貸:應付賬款---暫估7054.8同時,借:預付賬款7054.8,貸:銀行存款7054.8。但是在同月出庫了一部分,做了,借:管理費用2698.8,貸:庫存2698.8。我在2月份月初忘記紅沖暫估款了,現在想在3月份補,請問老師該如何做呢?金額應該怎么做?因為到現在對方還是沒有開出發票。
答: 借應付賬款暫估,貸預付賬款。


郭老師 解答
2023-04-10 08:34
???? ???? ???? 追問
2023-04-10 08:36
郭老師 解答
2023-04-10 08:38
???? ???? ???? 追問
2023-04-10 08:42
???? ???? ???? 追問
2023-04-10 08:43
郭老師 解答
2023-04-10 08:45
郭老師 解答
2023-04-10 08:46
???? ???? ???? 追問
2023-04-10 08:53
郭老師 解答
2023-04-10 08:55
???? ???? ???? 追問
2023-04-10 09:01
郭老師 解答
2023-04-10 09:02
???? ???? ???? 追問
2023-04-10 09:12
郭老師 解答
2023-04-10 09:15
???? ???? ???? 追問
2023-04-10 09:22
郭老師 解答
2023-04-10 09:23
???? ???? ???? 追問
2023-04-10 09:24
郭老師 解答
2023-04-10 09:27
???? ???? ???? 追問
2023-04-10 09:28
郭老師 解答
2023-04-10 09:33