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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-25 13:40

不用做分錄了,收到發票再進行賬務處理

愛江南 追問

2018-04-25 22:09

這樣體現不了發票未收到,那收到發票又要怎么做

江老師 解答

2018-04-26 09:35

收到發票,沖銷原暫估憑證 
借:庫存商品   負數 
貸:預付賬款——供應商 
再按發票入賬 
借:庫存商品 
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:鄧在付曲徑款——供應商

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相關問題討論
不用做分錄了,收到發票再進行賬務處理
2018-04-25 13:40:55
您好,可以這樣做賬的,因為入庫是暫估,所以用到一個應付賬款。
2017-07-29 00:39:50
借 庫存商品 貸應付賬款
2018-01-10 10:45:26
3月支付部分貨款,發票要等付完全款才給我們開: 借:應付賬款 供應商, 貸:銀行存款 比如5月才開票,收到發票后: 借:庫存商品(紅字) 負數 貸:應付賬款-暫估(供應商) 負數 按發票做 借:庫存商品 貸:應付賬款-供應商 結轉成本有問題需要做借主營業務成本 負數 貸庫存商品負數,按正確做借主營業務成本 貸庫存商品
2020-03-21 11:11:34
是的,是這樣賬務處理的
2021-07-07 16:29:23
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