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對對
于2020-03-21 11:08 發布 ??1989次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-03-21 11:11
3月支付部分貨款,發票要等付完全款才給我們開:借:應付賬款 供應商,貸:銀行存款比如5月才開票,收到發票后:借:庫存商品(紅字) 負數貸:應付賬款-暫估(供應商) 負數按發票做 借:庫存商品貸:應付賬款-供應商結轉成本有問題需要做借主營業務成本 負數 貸庫存商品負數,按正確做借主營業務成本 貸庫存商品
對對 追問
2020-03-21 11:14
老師,如果供應商明確不開票,只給開收據的話,也是這樣做分錄嗎
maize老師 解答
2020-03-21 11:18
那就不做暫估,直接相當收到普通發票做賬,后續結轉主營業務成本,匯算清繳填寫納稅調整表中其他中,納稅調增
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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2020-03-21 11:14
maize老師 解答
2020-03-21 11:18