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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-21 11:11

3月支付部分貨款,發票要等付完全款才給我們開:
借:應付賬款 供應商,
貸:銀行存款
比如5月才開票,收到發票后:
借:庫存商品(紅字) 負數
貸:應付賬款-暫估(供應商) 負數
按發票做 借:庫存商品
貸:應付賬款-供應商
結轉成本有問題需要做借主營業務成本 負數 貸庫存商品負數,按正確做借主營業務成本 貸庫存商品

對對 追問

2020-03-21 11:14

老師,如果供應商明確不開票,只給開收據的話,也是這樣做分錄嗎

maize老師 解答

2020-03-21 11:18

那就不做暫估,直接相當收到普通發票做賬,后續結轉主營業務成本,匯算清繳填寫納稅調整表中其他中,納稅調增

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