一般納稅人進(jìn)項(xiàng)1%,銷項(xiàng)13%,商貿(mào)公司增值稅太高怎么辦?沒有稅收?qǐng)@區(qū)的情況下
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于2024-05-24 16:07 發(fā)布 ??287次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2024-05-24 16:14
同學(xué)你好
沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)
相關(guān)問題討論

一般納稅人13%的稅率。
2022-12-02 14:39:01

你好,1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
二、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
(1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,表示留抵,不用再做賬。
(2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,表示應(yīng)該繳納的,則先做下面分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
繳納時(shí) :
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2021-07-12 17:35:52

您好,這個(gè)是可以的,能
2024-05-29 16:05:51

同學(xué)你好
沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)
2024-05-24 16:14:20

你好這個(gè)一般稅局要求按13% 做銷售處理,這個(gè),那需要看你們地區(qū)查不查,不查 可以,查就不好說了,查一般是不行的,
2021-07-24 09:54:05
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2024-05-24 16:15
樸老師 解答
2024-05-24 16:22