找郭老師,有問題要問 問
同學你好 什么問題呢 答
老師,我有一份2024年暫估的成本,到現(xiàn)在,對方還沒有 問
確定能取得發(fā)票就可以正??鄢?/span> 答
@郭老師,郭老師在嗎? 問
在的,具體的什么問題? 答
老師你好,股東以庫存商品做了投資可以嗎 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
找工程建筑行業(yè)的老師,有問題請教,謝謝! 問
你好,具體的什么問題 答

16年我司所得稅匯算清繳為虧了5萬,17年,我所得稅匯算清繳盈利4萬,17年季度的時候交了2000的稅,相當于是17年匯算清繳的時候調(diào)了2萬的利潤,那個彌補虧損的時候是彌補4萬還是2萬呢(季度的時候沒有彌補虧損)
答: 你2017年利潤表是盈利4萬,然后所得稅匯算清繳時納稅調(diào)整2萬,如果是這樣的,相當于你2017年的應納稅所得稅是6萬(4+2),可以彌補虧損是5萬,如果你是納稅調(diào)增后,應納稅所得額就是4萬的話,可以稅前彌補虧損就是
彌補5年虧損是在什么時候彌補?17年虧損5萬,18年盈利10萬,彌補17年虧損的5萬在什么時候彌補?是直接從18年10萬里面減,還是18年匯算清繳的時候彌補?
答: 您好,彌補以前年度虧損是都是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候彌補的,所以你應該在所屬期18年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候進行彌補17年度的虧損。 為您提供解答,如滿意請五星好評哦。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我現(xiàn)在要做季報,第一季度,我的利潤總額是24000,第二季度我的利潤是26000,17年底我們留的以前年度虧損是17萬,5月份我們做匯算清繳的時候,利潤總額是20萬,彌補虧損17萬以后,利潤總額按3萬交的所得稅,現(xiàn)在我報第二季度所得稅的時候,彌補虧損那一格自動給我彌補了26000?這是為,明明我們的虧損都已經(jīng)在年報彌補完了啊
答: 那應該是系統(tǒng)后臺的數(shù)據(jù)錯了,建議去稅務大廳修改數(shù)據(jù)。


黃平 追問
2018-04-19 11:25
辜老師 解答
2018-04-19 12:19
黃平 追問
2018-04-19 12:50