老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無誤),無需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯(cuò)誤或重分類): 記賬錯(cuò)誤:紅字沖銷錯(cuò)誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡易計(jì)稅, 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1%即可 答

求勞務(wù)公司支付勞務(wù)成本時(shí)的會(huì)計(jì)分錄、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的會(huì)計(jì)分錄、計(jì)提員工工資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)勞務(wù)成本,借記本科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,計(jì)提工資時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄借,費(fèi)用或者成本類科目(制造費(fèi)用),貸應(yīng)付職工薪酬
老師,建筑勞務(wù)公司(二次結(jié)構(gòu)清包工) ,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
答: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建筑勞務(wù)公司結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎做?
答: 你好,借;勞務(wù)成本 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本


AHuayu 追問
2018-04-18 15:48
方亮老師 解答
2018-04-18 15:53