
為什么借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付賬款,到月初的時(shí)候一定要用紅字沖銷呢?
答: 你好,發(fā)票沒(méi)有到實(shí)際操作中,可以不用做, 因?yàn)闇?zhǔn)則里面規(guī)定的是上一個(gè)月的暫估的,在本月月初沖暫估,然后月底在做暫估。
以上會(huì)計(jì)暫估入庫(kù)材料重復(fù)了,我接收是已經(jīng)跨年了,可以直接紅字重回嗎,借:原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)(紅字)
答: 直接按你說(shuō)的沖銷處理,就可以了,沖銷重新暫估的,這樣調(diào)賬處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月在料到款未付:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 ;當(dāng)月領(lǐng)料 借:研發(fā)支出 貸:原材料 ;費(fèi)用化:借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出 ; 次月紅沖暫估 借: 原材料 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字 ;還需要紅沖 借:管理費(fèi)用 紅字 貸: 研發(fā)支出 紅字 對(duì)嗎
答: 你好,對(duì)的是的,是這么做的。你還有一步?jīng)]有做,借原材料,貸研發(fā)支出。


琴琴 追問(wèn)
2018-04-16 11:51
江老師 解答
2018-04-16 11:51
琴琴 追問(wèn)
2018-04-16 11:54
江老師 解答
2018-04-16 11:57
琴琴 追問(wèn)
2018-04-16 14:03
江老師 解答
2018-04-16 14:12