
為什么借:原材料 貸:應付賬款--暫估應付賬款,到月初的時候一定要用紅字沖銷呢?
答: 你好,發票沒有到實際操作中,可以不用做, 因為準則里面規定的是上一個月的暫估的,在本月月初沖暫估,然后月底在做暫估。
以上會計暫估入庫材料重復了,我接收是已經跨年了,可以直接紅字重回嗎,借:原材料,貸應付賬款-暫估入庫(紅字)
答: 直接按你說的沖銷處理,就可以了,沖銷重新暫估的,這樣調賬處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好 請問當月在料到款未付:借:原材料 貸:應付賬款-暫估 ;當月領料 借:研發支出 貸:原材料 ;費用化:借:管理費用 貸:研發支出 ; 次月紅沖暫估 借: 原材料 紅字 貸:應付賬款-暫估 紅字 ;還需要紅沖 借:管理費用 紅字 貸: 研發支出 紅字 對嗎
答: 你好,對的是的,是這么做的。你還有一步沒有做,借原材料,貸研發支出。

