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送心意

張學娟老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-04-21 19:40

你好,先看一下題目,請稍等

張學娟老師 解答

2024-04-21 19:47

1借 待處理財產損溢30
貸 原材料30
借 管理費用30
貸 待處理財產損溢30

張學娟老師 解答

2024-04-21 19:49

2借 待處理財產損溢5650
貸 原材料5000
應交稅費應交增值稅進項稅額轉出650
借 營業外支出2650
其他應收款3000
貸 待處理財產損溢5650

張學娟老師 解答

2024-04-21 19:50

2借 待處理財產損溢5650
貸 原材料5000
應交稅費應交增值稅進項稅額轉出650
借 管理費用2650
其他應收款3000
貸 待處理財產損溢5650

張學娟老師 解答

2024-04-21 19:50

更正一下,要下面的這個

張學娟老師 解答

2024-04-21 19:52

2借 待處理財產損溢20000
貸 庫存商品20000

借 營業外支出5000
其他應收款10000
銀行存款5000
貸 待處理財產損溢20000

張學娟老師 解答

2024-04-21 19:53

后面這個是第三個,應該能看明白吧

張學娟老師 解答

2024-04-21 19:53

哪里不懂可以隨時問我

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你好,先看一下題目,請稍等
2024-04-21 19:40:47
商品的采購成本 = (10000 - 200) × 1 %2B 1000 × (1 - 1%)= 9890(元) 商品的增值稅 = 1300 - 90 = 1210(元) 然后,我們可以根據會計分錄的編制原則,編制相關分錄: 借:庫存商品 9890 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 1210 貸:應付賬款——甲企業 11100
2023-11-12 03:17:49
采購庫存商品 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 貸;庫存商品 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
你好,是需要計算銷項稅額嗎?
2022-12-09 08:21:26
您好,這個的話沒有其他條件了嗎這個
2023-12-19 20:58:11
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