銷售公司車輛,請(qǐng)問怎么填報(bào)當(dāng)月申報(bào)表?車價(jià)合計(jì)是9 問
你好,你這個(gè)車是當(dāng)固定資產(chǎn)核算的,是嗎? 答
老師,稅賬本月采購(gòu)入庫(kù)正常是和供應(yīng)商對(duì)好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對(duì)賬后再調(diào)整 答
開出的銷項(xiàng)發(fā)票,是開給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不 問
你好,你們可以開專票,但是對(duì)方不能抵扣。 答
公司其他應(yīng)收款有649萬(wàn)元掛在內(nèi)部往來(lái)明細(xì)上,后經(jīng) 問
你好,你們是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。 然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。其他應(yīng)收款-股東,貸,銀行存款。 答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯(cuò)了那我現(xiàn)在是不 問
你好,之前年度匯算清繳有錯(cuò)誤,是需要去做更正的 答

增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅,哪個(gè)報(bào)地稅,哪個(gè)報(bào)國(guó)稅?
答: 都在稅局報(bào)現(xiàn)在沒有國(guó)地稅之分了
2016年發(fā)票金額50萬(wàn),增值稅申報(bào)50萬(wàn),企業(yè)所得稅申報(bào)5萬(wàn),當(dāng)時(shí)國(guó)稅沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,現(xiàn)在國(guó)稅通過數(shù)據(jù)比對(duì),發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅申報(bào)只有5萬(wàn),比對(duì)不通過 。國(guó)稅要求,企業(yè)所得稅按50萬(wàn)申報(bào),25%交企業(yè)所得稅,成本不能計(jì)算進(jìn)去抵扣。這樣合理嗎
答: 你好,你代開的是什么項(xiàng)目,是以企業(yè)名義代開的 稅局給的成本不能計(jì)算抵扣的理由是什么
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,為什么報(bào)稅時(shí)國(guó)稅網(wǎng)站上有些顯示要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,有些只顯示報(bào)企業(yè)所得稅,沒有增值稅。。還有些是只報(bào)增值稅,沒有顯示報(bào)企業(yè)所得稅
答: 你好,可能以前是征收營(yíng)業(yè)稅的企業(yè),所以只需要申報(bào)所得稅 還有就是以前有段時(shí)間所得稅征收管理機(jī)關(guān)的混亂造成的
公司剛成立沒多久,還沒有銷量,目前只有支出,無(wú)收入,申報(bào)國(guó)稅企業(yè)所得稅和增值稅,是所有的都填0??申報(bào)就可以嗎
我們公司一直沒業(yè)務(wù),剛成立不久,國(guó)稅報(bào)稅的話 增值稅和企業(yè)所得稅都是0申報(bào)吧
課程里的增值稅申報(bào)是國(guó)稅申報(bào)是嗎,地稅只報(bào)附加稅的是這樣嗎?國(guó)稅一般只報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅兩個(gè)稅種是嗎?


會(huì)計(jì) 追問
2018-04-10 15:22
張艷老師 解答
2018-04-10 15:23