
村集體收到專項款時,借:銀行存款 貸:專項應付款;支付并收到發票時 借:專項應付款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:其他收入,這樣做對嗎
答: 你好,支付和收到發票的時候不對。借管理費用,貸銀行存款, 然后借專項應付款,貸其他收入。
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結轉:借:管理費用 2000 貸:專項應付款 2000這樣做對嗎?
答: 1反了。 專項撥款有沒有相應的文件規定。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
經濟合作社收到財政局的撥款,該筆款項付人工費,用現金付款。會計分錄:借:銀行存款 貸:專項應付款 借:庫存現金 貸:銀行存款 借:專項應付款 貸:管理費用 借:管理費用 貸:庫存現金,這樣可以么?
答: 你應該是 借:銀行存款 貸:專項應付款 借:專項應付款 貸:現金

