
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結轉:借:管理費用 2000 貸:專項應付款 2000這樣做對嗎?
答: 1反了。 專項撥款有沒有相應的文件規定。
村集體收到專項款時,借:銀行存款 貸:專項應付款;支付并收到發票時 借:專項應付款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:其他收入,這樣做對嗎
答: 你好,支付和收到發票的時候不對。借管理費用,貸銀行存款, 然后借專項應付款,貸其他收入。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應付款100萬;動遷過程中產生費用時,借:管理費用8萬 應交稅費-進項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應付款時,借:專項應付款10萬 貸:什么科目?
答: 你好,核銷專項應付款時,貸方是? 其他收益? 科目


小不懂 追問
2017-04-23 20:01
方老師 解答
2017-04-23 20:04