
老師你好,我想問下,交納增值稅分錄,應該是計入“應交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當月繳納了就是已交稅金,要是當月計提下月繳納是不是當月就是未交稅金
答: 您好 當月繳納當月的稅費就是應交稅費-應交增值稅-已交稅金 如果是當月繳納上月稅金就是應交稅費-未交增值稅
老師,本月繳納增值稅,做會計分錄借 應交稅費-增值稅-已交稅金 貸 銀行存款月末要不要轉入應交稅費-增值稅-未交增值稅,結平已交稅金借 應交稅金-增值稅-未交增值稅 貸 應交稅金--已交稅金
答: 月末做結轉這個賬務處理可以。將已交增值稅轉到未交增值稅科目。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,應交增值稅,那里的未交增值稅,未交稅金,已交稅金之間是怎么結轉的?
答: 你好,借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸應交稅費 未交增值稅,借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸應交稅費 應交增值稅已交稅金


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2024-03-23 18:44
小林老師 解答
2024-03-23 18:49
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2024-03-23 19:08