老師,有個問題,我們公司股東,現(xiàn)在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進(jìn)項發(fā)票稅額 問
你好,稅費從沒有認(rèn)證到認(rèn)證,調(diào)整到進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項/主營業(yè)務(wù)成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領(lǐng)用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答
咨詢下,公司法人名下有汽車,可以報銷加油費和保險 問
要么單位有車,要么有租賃發(fā)票,這兩種方式都可以報銷加油費 只有單位有車才能報銷保險 答
老師請教一下,2024年紅沖2023年的收入,現(xiàn)在做2024 問
那個不需要調(diào)整23年的報表的,正常做24年匯算就行 答

研發(fā)部門做工資是:借:研發(fā)支出-費用化支出,貸:應(yīng)付職工薪酬 計提:借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬
答: 您的問題是什么?
研發(fā)部門計提職工薪酬分錄借:管理費用-研發(fā)費用貸;研發(fā)支出-費用化支出-職工薪酬借:研發(fā)支出-費用化支出-職工薪酬貸: 應(yīng)付職工薪酬
答: 借;研發(fā)費用 貸;應(yīng)付職工薪酬借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,如果我公司是有研發(fā)項目,然后2023年未形成無形資產(chǎn),我是不是需要在2023年期末將研發(fā)支出的應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用呢?具體結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做的
答: 你好,你掛的研發(fā)費用明細(xì)分錄給我看下


郭老師 解答
2024-03-19 10:11
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我要靠實力 追問
2024-03-19 10:12
郭老師 解答
2024-03-19 10:13
我要靠實力 追問
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我要靠實力 追問
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