老師,增值稅交稅做賬后,轉(zhuǎn)出未交增值稅還有余額是什么原因了,這個余額要轉(zhuǎn)出結(jié)平嗎,這個余額的數(shù)據(jù)剛好是要交增值稅的數(shù)據(jù),增值稅交稅的會計分錄,我們當(dāng)時做了借記轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸記未交增值稅,交費后是借記未交增值稅,貸記銀行存款,現(xiàn)在科目余額表的轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方還有余額,還要轉(zhuǎn)出來嗎,這個科目要做平嗎,有余額怎樣處理呢?
靜候花開666
于2024-03-16 10:26 發(fā)布 ??320次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-03-16 10:28
你好,你的進項、銷項分別在結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以作平。
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你好,你的進項、銷項分別在結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以作平。
2024-03-16 10:28:52

這么處理不對哦同學(xué)。
借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅
2020-04-03 16:23:49

加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。
借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57

您好
轉(zhuǎn)出未交增值稅這科目是月末余額在借方了
年末的時候結(jié)平
2019-05-18 15:53:52

你好,學(xué)員,這個不行的
2023-04-20 16:05:54
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