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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-02 10:42

你好,先做一筆沖銷憑證,再做一筆入賬的

坐看云起 追問

2018-04-02 10:50

原來做的是報銷費用 借:管理費用---業務招待費   貸:銀行存款,那么我現在怎么做? 這次實際也不用銀行支付啊,只是入費用,對方科目用什么?

鄒老師 解答

2018-04-02 10:57

你好,是沒有支付,但是你用銀行支付了需要調整的意思?

坐看云起 追問

2018-04-02 11:02

那就是先做一筆紅字 借:管理費用---業務招待費 貸:銀行存款,再做一筆籃字相同分錄?

鄒老師 解答

2018-04-02 11:07

你好,是的, 是這樣處理的

坐看云起 追問

2018-04-02 11:08

鄒老師,我能不能這樣做:沖的時候  按報銷的人 借:其他應收款  貸:管理費用---招待費   然后再做:借:管理費用---招待費 貸: 其他應收款   這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2018-04-02 11:10

你好,你之前到底是通過銀行付款了,還是之前有個人借支款項支付了費用

坐看云起 追問

2018-04-02 11:18

哦 我明白了  之前就是銀行存款,那么這次只能原分錄沖銷,不能改變,我以為報銷的時候是銀行存款,那么這次沖銷可以視為向他要這筆錢,發票回來再沖這筆錢。因為覺得雖然是沖銷,但實際銀行存款并沒有任何變化,以為這樣做分錄是否也可以說的通?

鄒老師 解答

2018-04-02 11:20

你好,之前報銷并不是銀行存款,你需要把之前的分錄調整到正確的才可以的

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