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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-03-28 13:46

你好!嚴格來說是需要視同銷售 
自產、委托加工或購買貨物無償贈送他人的會計處理:企業將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人,應視同銷售貨物并計算應交增值稅。 
  借:營業外支出 
    貸:庫存商品 
      應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)

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相關問題討論
為什么業務招待費是支出,同理的還有公會經費,職工福利費,教育經費這些都是支出,為什么要加進所得額里去計算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
2015-10-15 14:02:24
你好,是的,業務招待費需要在匯算清繳的時候納稅調增。
2019-06-04 16:31:46
企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。只要發生業務招待費,都是要調整增加一部分的
2015-11-03 15:50:24
業務招待費 什么 0.05% 收入的千分之五 業務招待費實際發生額的60% 計算出的結果比較,那個小按那個扣除。
2017-05-23 12:45:32
你好,既然是老板自己買的鞋子,那這個費用就不應當放在公司核算才是的 站在公司角度也就不涉及增值稅的
2019-12-14 16:20:52
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