紅沖去年銷售發(fā)票計(jì)入以前年度損益調(diào)整,申報(bào)增值稅計(jì)稅銷售額有差異怎么辦?
影~????
于2024-02-02 22:24 發(fā)布 ??494次瀏覽
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易 老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2024-02-02 22:25
紅沖去年銷售發(fā)票并計(jì)入以前年度損益調(diào)整后,如果申報(bào)增值稅計(jì)稅銷售額出現(xiàn)差異,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。首先,應(yīng)核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù),確保申報(bào)表填報(bào)準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)差異,應(yīng)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。如果涉及少繳稅款,應(yīng)及時(shí)補(bǔ)繳;如因填報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅款,可向稅務(wù)部門申請退還或抵減下期稅款。
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紅沖去年銷售發(fā)票并計(jì)入以前年度損益調(diào)整后,如果申報(bào)增值稅計(jì)稅銷售額出現(xiàn)差異,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。首先,應(yīng)核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù),確保申報(bào)表填報(bào)準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)差異,應(yīng)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。如果涉及少繳稅款,應(yīng)及時(shí)補(bǔ)繳;如因填報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅款,可向稅務(wù)部門申請退還或抵減下期稅款。
2024-02-02 22:25:05
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