你好老師,我們?nèi)ツ?2越開發(fā)票后我暫估80萬人工費 問
稅管員不認可可能是因匯算清繳規(guī)定,企業(yè)需補充成本費用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出,在實際發(fā)生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個稅的條件下,可不憑發(fā)票稅前扣除。你暫估的人工費若符合這些條件,應(yīng)可扣除,不被認可或許是證明材料有問題或當?shù)赜刑厥庖螅ㄗh與稅管員溝通說明。 答
老師,前期取得的進項專票,前期已認證抵扣,現(xiàn)在對方 問
你好,你前期認證抵扣的時候,如何做的分錄。 答
老師您好,我們公司投資另一個公司30萬,現(xiàn)在投資的 問
你好,你是填入哪個表。這個屬于資產(chǎn)處置 答
年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表,自然人股東A從公司借款又 問
你好,這個不需要填的。 答
你好,老師,公司業(yè)務(wù)是:客戶-公司-第三方,第三方把業(yè) 問
同學(xué),你好 那就先計入其他應(yīng)付款,等確定了再說 答

老師你好!之前問的問題(行政單位零余額社保支出)還是有疑問,我再具體描述一下:第一點~2023年12月零余額支出單位養(yǎng)老和職業(yè)年金時做的分錄【財務(wù)會計:借記5001業(yè)務(wù)活動費用—工資福利費用,貸記1011零余額用款額度;預(yù)算會計:借記7201010101人員經(jīng)費—2080505養(yǎng)老保險,借記7201010101人員經(jīng)費—2080506職業(yè)年金,貸記800101零余額用款額度】。第二點:零余額支出后到了社保戶,因一人辭職社保退回部分款到單位基本戶,此時怎么做分錄?第三點:基本戶上繳財政,怎么做分錄?備注:12月初財政撥來養(yǎng)老和職業(yè)年金經(jīng)費時做的分錄【財務(wù)會計:借記1011零余額用款額度,貸記4001財政撥款收入;預(yù)算會計:借記800101零余額用款額度,貸記60010101人員經(jīng)費—養(yǎng)老保險,貸記60010101人員經(jīng)費—職業(yè)年金】
答: 第二點:零余額支出后到了社保戶,因一人辭職社保退回部分款到單位基本戶。 當退款到達基本戶時: 財務(wù)會計:借記“銀行存款”,貸記“應(yīng)付職工薪酬”。 預(yù)算會計:借記“資金結(jié)存-貨幣資金”,貸記“財政撥款結(jié)余-單位內(nèi)部調(diào)劑-資金結(jié)轉(zhuǎn)”。 當這部分資金從基本戶劃出用于支付給社保局時: 財務(wù)會計:借記“應(yīng)付職工薪酬”,貸記“銀行存款”。 預(yù)算會計:借記“財政撥款結(jié)余-單位內(nèi)部調(diào)劑-資金結(jié)余”,貸記“資金結(jié)存-貨幣資金”。 第三點:基本戶上繳財政。 上繳財政時: 財務(wù)會計:借記“資產(chǎn)基金-貨幣資金”,貸記“銀行存款”。 預(yù)算會計:借記“財政撥款結(jié)余-單位內(nèi)部調(diào)劑-資金結(jié)余”,貸記“資金結(jié)存-貨幣資金”。 當財政將這部分資金重新?lián)苋肓阌囝~賬戶時: 財務(wù)會計:借記“銀行存款”,貸記“資產(chǎn)基金-貨幣資金”。 預(yù)算會計:借記“資金結(jié)存-貨幣資金”,貸記“財政撥款結(jié)余-單位內(nèi)部調(diào)劑-資金結(jié)余”
行政單位計提福利費時預(yù)算會計分錄?
答: 你好,計提不涉及到現(xiàn)金收支,預(yù)算會計不用做分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)行政單位計提的福利費是由行政財務(wù)支出還是由工會支出
答: 你好這個一般是由工會支出的。

