
計(jì)提費(fèi)用的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄如何處理,發(fā)票到賬的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄如何處理?
答: 您好,計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用款。收到發(fā)票時(shí),借;管理費(fèi)用等科目,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用款,負(fù)數(shù)。同時(shí),借:管理費(fèi)用等科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
取得19年的發(fā)票,但是19年底沒有計(jì)提費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
答: 借以前年度損益調(diào)整貸銀存 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前兩個(gè)月計(jì)提費(fèi)用,這月沖銷的會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 分錄一樣金額用負(fù)數(shù)就可以了


會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-03-16 09:39
王雁鳴老師 解答
2018-03-16 09:41
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-03-16 09:41
王雁鳴老師 解答
2018-03-16 09:49