企業剛新成立,我到企業是10月份,老板要求把9月31日以前所有業務截止,當作10月份期初數,我現正在分類9月以前和10月份的,發現10月份發工人工資8350O元,企業工人流動性又比較大,工資是不是在9月計提一下,應該怎樣做會計分錄?同時,我是否在10月份計提一下11月份的,工人流動性大,計提費用我該怎樣確定?
深呼吸
于2018-11-05 14:57 發布 ??643次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2018-11-05 15:32
是的,要計提的
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
相關問題討論

分錄一樣金額用負數就可以了
2018-10-08 16:54:51

您好!借預付賬款 貸應付存款
每個月,借管理費用 代預付賬款。
2016-12-23 11:42:03

按原分錄原樣沖銷處理。
2018-10-08 16:40:49

是的,要計提的
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2018-11-05 15:32:55

你好,具體的什么費用?
2020-07-07 18:34:59
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深呼吸 追問
2018-11-05 15:36
樸老師 解答
2018-11-05 15:38