
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應付款-殘保金,再借其他應付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款-殘保金 繳納時 借:其他應付款-殘保金 貸:銀行存款
就是2021年有幾筆其他應付款-報銷款,當年做了預提,借:管理費用-報銷款,貸:其他應付款-××然后當年2021年錢已經從銀行存款支付了,但是賬上一直沒有做,導致我銀行存款余額對不上,我想問下,我今年該如何調這筆賬呢?
答: 直接補分錄在2022年,借其他應收款款-×× 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師為什么會計付招待費非得做貸其他應付款,借其它應付款,直接做借管理費用招待費,貸銀行存款,不行嗎老牛球球于 2020-12-28 10:24 發布
答: 你好!可以的啊。可以入管理費用。


借拖姐 追問
2024-01-03 17:23
郭老師 解答
2024-01-03 17:24
借拖姐 追問
2024-01-03 17:24
郭老師 解答
2024-01-03 17:24
借拖姐 追問
2024-01-03 17:28
郭老師 解答
2024-01-03 17:28
借拖姐 追問
2024-01-03 17:31
郭老師 解答
2024-01-03 17:31